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内部审计
企业内部环境审计规制研究--以A化工企业为例
普惠金融下商业银行战略导向内部审计研究--以X银行为例
X公司风险导向内部审计模式的构建研究
风险导向内部审计在中铁大桥局X公司的应用研究
交通银行北京审计分局内控审计流程完善对策研究
同迅公司物资采购风险导向内部审计研究
民营企业增值型内部审计问题研究--以A企业为例
我国上市银行企业风险管理审计应用问题研究
商业银行风险管理内部审计研究--以中国建设银行为例
Y公司风险导向内部审计案例研究
我国中小企业内部审计外包案例研究
审计风险视角下公司内部治理对审计收费的影响研究
基于企业价值增值的风险导向内部审计研究
H市商业银行构建增值型内部审计体系研究
中石化湖南石油分公司内部审计改进研究
WB公司内部审计质量控制对策研究
HYX公司内部审计外包风险控制对策研究
民营企业内部审计改善风险管理的研究--基于风险管理成熟度
基于平衡计分卡的内部审计绩效评价指标设计研究
基于价值链的A药业公司内部审计增值研究
我国商业银行内部审计外包问题探讨--以JN银行为例
SR公司内部审计缺陷案例分析
风险管理导向视角下的金融控股集团内部审计探讨--以平安集团为例
A公司内部审计绩效评价指标研究
云南省民营中小企业内部审计问题分析
SR会计师事务所审计质量控制研究
我国商业银行内部审计问题及对策的实证研究
风险导向审计模式下国有企业内部审计研究--以徐工集团为例
华电能源股份有限公司风险导向内部审计问题探讨
中小板上市公司内审机构特征对内部审计有效性的影响研究
SG集团增值型内部审计案例研究
东北三省中小企业内部审计外包的研究
信息服务公司基于战略的内部审计研究--以X公司为例
中国人民银行A中支风险导向内部审计改进研究
基于风险管理的村镇银行内部审计研究--以QL村镇银行为例
内部审计质量对公司治理的有效性研究
我国国有企业内部审计风险控制研究--以A公司为例
商业银行现代风险导向内部审计研究
内部审计外包对审计独立性的影响研究
我国国有企业内部审计管理研究
延长石油集团内部审计管理体系改进研究
中联重科年度内审计划风险评估模型设计与应用
常德市地税系统内部审计现状分析与改进
合规计划与企业犯罪的控制和预防
内部审计外包质量困境与提升途径研究
M公司内部审计问题及对策探析
A农商行现代风险导向内部审计研究
A集团公司增值型内部审计体系构建与应用研究
基于公司治理的集团公司内部审计研究--以Y集团的内部审计为例
内部审计在企业风险管理中的应用研究--以M公司为例
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