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内部审计
创业板上市公司内部审计质量与企业价值相关性研究
浦东金桥公司内部审计问题探讨
XX商业银行风险管理内部审计研究
LXJK矿山建设投资控制的内部审计研究
基于风险导向审计的新三板证券公司内部审计应用研究--以Z公司为例
基于风险导向的CY公司内部审计研究
电信运营商DL公司内部审计问题研究
TK保险公司稽核审计部门绩效考核指标体系完善研究
风险导向内部审计在H国有企业的应用研究
风险导向审计在我国商业银行内部审计中的应用研究--以A银行为例
内部审计为国有企业增加价值的研究--以中国中铁为例
内部审计在公司治理中的职能定位及保障措施--以通用电气公司两级内部审计制度为例
我国商业银行内部审计模式初探
我国国有商业银行内部审计研究
基于实时审计的现代企业内部审计研究
A公司内部审计案例研究
风险导向模式下的国有企业内部审计研究
上市公司风险导向内部审计研究--以Z公司为例
基于风险管理的大型公立医院内部审计研究--以X医院为例
审计监督全覆盖视角下的政府审计与内部审计联动研究
我国内部审计人员专业胜任能力调差研究
上市公司内部控制审计研究--以TD公司为例
北京农商银行内部审计研究
基于XBRL环境的持续审计方法研究--以A公司为例
增值型绩效审计问题研究--以A制造企业绩效审计为例
企业内部审计独立性对内部控制的影响
山西A焦化集团公司内部控制审计研究
内部审计参与企业风险管理相关问题研究
我国民营中小企业内部审计若干问题研究
企业内部审计外部化的可行性研究
内部审计增加高新技术企业价值--基于DH公司的案例研究
风险导向内部审计模式在W公司的应用研究
云南省省属国有企业内部审计现状及发展调查报告
内部审计质量与企业绩效相关性研究--基于2011-2013年深市上市公司实证分析
中国邮政储蓄银行娄底市分行内部审计研究
企业内部审计质量的影响因素研究
现代风险导向内部审计实务研究--以A房地产集团内部审计为例
食品生产企业内部审计质量控制分析--基于三全食品股份有限公司案例
我国上市企业内部审计的相关问题研究
华尔润集团内部审计运作研究
我国上市公司内部审计独立性问题研究
医药商业企业内部审计评价指标体系研究--以湖南省某医药公司为例
企业内部审计激励机制的设计及执行研究--以某省A企业审计部门为例
中国农业银行内部审计问题研究
A国有企业增值型内部审计体系的构建
管理审计在云南公路施工企业中的应用研究
基于公司治理的上市公司内部审模式选择
风险导向内部审计在上市公司中的应用研究
基于XX村镇银行风险管理的内部审计研究
C公司内部审计信息化系统建设研究
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