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内部审计
风险导向内部审计在M保险公司的应用研究--以采购审计为例
房地产集团公司增值型内部审计体系的构建--基于A公司的案例分析
安阳钢铁集团内部审计案例分析
我国商业银行内部审计现状及问题研究--以建设银行浙江分行为例
商业银行内部审计对防范舞弊的作用研究--以L银行为例
GP医院增值型内部审计体系的构建研究
TY纸业公司内部环境审计案例研究
我国国有上市企业内部审计质量与公司绩效相关性分析
K高校基建工程内部审计案例研究
增值型内部审计研究
萨班斯法案对中国石油内部审计影响的研究
JX石化公司物资采购风险导向审计研究
内审与国企的文化冲突—表现、原因及应对
内部控制有效性与审计定价研究
国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究
企业内部审计研究--以大型跨国企业为例
内部审计人际关系及相关心理学问题研究
风险导向内部审计与企业风险管理整合研究
风险导向内部审计与公司治理关系研究
我国商业银行内部审计案例分析
基于公司治理的上市公司内部审计研究
基于风险管理角度的内部审计增值作用研究
我国内部审计职业化发展研究
现代公立医院的内部审计研究
证券公司风险导向型内部审计模式的建立
铁路基本建设大中型项目内部审计探讨
我国商业银行内部审计的现状与问题研究--以X银行为例
A民营企业内部审计存在的问题及对策研究
商业银行固定资产绩效审计研究--基于AB分行电子设备的专项审计
内部审计外部化管理决策研究--以S地方性商业银行分析为例
内部审计对反倾销会计信息证据效力的影响研究
内部审计能减少财务违规吗?
内部审计在公司规制中的功能研究--以河南中瑞集团为例
企业内部审计风险问题的分析与防范研究--以SD公司为例
基于现代风险导向审计模式的高校内部审计风险研究
内部控制测试在电力审计中的应用--以A电力有限公司审计为例
H公司增值型内部审计的构建研究
中联重科风险导向内部审计体系构建
农发行湖南省分行内部审计效率提高研究
中小银行内部审计流程与制度再造研究
基于BSC的A公司内部审计绩效评价指标体系的设计
YC公司内部审计体系优化研究
IPO公司内部审计设置模式对财务报告质量的影响
中国移动A分公司风险导向内部审计优化研究
集团公司内部审计体系优化研究--以H集团公司为例
基于公司治理视角的SF集团公司内部审计模式研究
建筑企业风险导向内部审计的应用探讨--以J建筑集团公司为例
鼎汉技术增值型内部审计问题探讨
人民银行YC支行内部审计质量控制问题探析
KG天然气公司内部审计质量控制探讨
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