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内部审计
石油企业内部审计计划管理研究
JS银行派出内部审计机构履职失效问题研究
中石油GD局管理效益审计研究
H集团内部审计转型及其后果的案例分析
增值型内部审计对企业价值影响的实证研究
J商业银行增值型内部审计问题及对策探讨
SRNS银行信贷业务内部审计问题探讨
内部控制审计质量对企业融资成本的影响研究--基于A股上市公司的经验证据
A公司内部审计质量控制研究
农村商业银行风险导向内部审计研究--以A农村商业银行为例
基于内部控制的我国高校内部审计优化研究--以J高校为例
TG钢铁集团公司内部审计问题研究
企业费用支出内部审计研究--以A电商企业为例
西武县供电公司内部审计改进研究
基于平衡计分卡的H移动公司内部审计绩效评价体系研究
KS公司内部审计案例研究
完善D县电力公司内部审计的对策研究
企业增值型内部审计的应用研究
商业银行非现场审计模式研究
政府审计利用内部审计资源的实践研究--以A高校为例
新奥集团增值型内部审计研究
M银行信贷业务内部审计问题的探讨
北京银行内部审计质量控制问题的研究
SC连锁超市内部审计质量控制问题探讨
FN公司内部审计问题研究
HLXM公司内部审计绩效评价问题研究
HNKY集团内部审计质量控制建设研究
卓越绩效风险导向视角下的内部审计问题探讨--以安徽电网为例
酒泉宏兴钢铁公司内部审计问题研究
S公司增值型内部审计问题探讨
RS保险辽宁省分公司内部审计问题研究
LN省农发行风险导向内部审计问题研究
AH公司风险导向内部审计改进研究
我国食品行业企业社会责任审计体系的研究
内部审计人力资源体系建设研究--以YNDW公司为例
H照明公司内部审计管理模式改进研究
内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究
风险导向内部审计应用研究--以LX公司为例
风险导向内部审计在民营上市公司中的运用研究--以北京众信国际旅行社股份有限公司为例
基于战略为导向的内部审计绩效评价体系研究--以江苏省地矿局第一地质大队为例
W公司内部控制审计研究
晟智科技智能化工程项目价值增值型内部审计构建研究
完善基层税务部门内部审计的对策研究--以灵宝市地方税务局为例
CW集团营销内部审计改进研究
A集团内部审计质量控制改进研究
我国企业内部控制审计问题研究
海珠商业银行内部审计问题改进研究
安阳钢铁股份有限公司内部审计研究
我国上市公司内部控制对审计意见的影响研究
内部审计对企业风险管理绩效的实证研究
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