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内部审计
对内部审计作用的研究--以A企业舞弊案为例
我国内部审计人员职业资格考评体系构建
电网企业内部审计战略研究
内部审计对我国民营上市公司治理效应的案例研究
S公司内部审计独立性研究
风险导向内部审计在A公司中的应用研究
内审部门负责人特征与盈余质量相关性研究--以中小板上市公司为例
财务共享模式下企业内部审计研究--以WK公司为例
基于风险导向的G信托公司内部审计流程优化研究
风险导向的B财务公司内部审计优化研究
银行业风险导向内部审计研究--以某银行为例
我国农村商业银行内部审计问题研究--以X市农村商业银行为例
基于风险导向的内部审计研究--以W市供电公司为例
基于风险管理的GS银行理财业务内部审计研究
BY公司风险导向内部审计研究
B企业增值型内部审计的案例研究
ZT通信股份有限公司内部审计问题研究
PQ公司内部审计改进研究
风险导向内部审计在J农商行的应用研究
基于价值链的生物资产内部审计研究--以Z公司为例
HX商业银行风险导向内部审计研究
A保险集团公司内部审计质量控制优化研究
L公司工程项目内部审计研究
湖南A高校内部审计绩效评价体系优化研究
基于“六维度”BSC的增值型内审绩效评价体系研究--以M集团为例
X集团公司内部审计问题研究
广东监狱系统内部审计服务型职能发挥的影响因素研究
QL公司基于平衡计分卡的内部审计质量评价研究
持续审计在X银行内部审计中的应用研究
A公司内部审计信息化建设研究
基于风险管理理念的X集团内部审计研究
跨国企业对外投资内部审计的问题与对策研究--以ZGDJ集团公司为例
风险导向内部审计问题与对策研究--以H公司为例
增值型内部审计存在的问题及对策研究--以Y公司为例
商业银行风险管理内部审计的问题及对策研究--以中国建设银行为例
CD国有集团内部审计案例分析
高校国有资产分散式出租的内部审计研究
A公司内部审计质量控制对策研究--基于PDCA循环理论
Z人寿保险公司内部审计实施问题及对策研究
企业内部审计与合规管理协同的多案例研究
A商业银行CD审计分部增值型内部审计优化研究
基于风险导向的DY银行内部审计问题研究
内部审计在A商业银行风险管理中的应用研究
G银行内部审计信息化建设改进研究
公司治理视角下的内部审计问题研究--以东芝公司的案例为例
风险导向内部审计在W公司的应用研究
BG集团内部审计问题研究
我国上市公司内部控制审计存在的主要问题及对策研究--以H公司为例
政府部门内部审计协同研究--以浙江省司法厅为例
风险导向内部审计在房地产领域的应用研究--以万科公司为例
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