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内部审计
吉林银行内部审计模式研究
生命周期视角下民营企业内部审计治理效应研究
内部审计在公司内部控制和风险管理中的作用研究--以Y公司为例
大型商业银行总行本部内部审计效能研究
城市商业银行内部审计与风险管理研究
YC银行增值型内部审计问题探讨
亳烟基建项目内部跟踪审计改进探讨
HS银行内部审计质量控制问题探讨
完善义煤集团内部审计对策研究
A外资法人银行内部审计有效性研究
基于公司治理的企业集团内部审计研究--以L集团为例
WJ公司内部审计体系的改进方案
商业银行内部审计质量影响因素研究--基于A股上市商业银行的数据
论现代风险导向审计在人民银行内部审计中的运用--以克拉玛依中支为例
中泰化学内部控制审计问题研究
风险导向内部审计与反洗钱系统建设优化--以H银行为例
我国内部控制审计问题研究--以中喜事务所审计多伦股份为例
SH集团内部审计增值功能的研究
基于公共部门内部审计能力模型的A农商银行内部审计模式研究
工程项目施工阶段内部审计研究
我国科学事业单位内部审计中的问题及对策研究
风险导向审计在路桥施工企业内部审计中的应用--以中交L公司为例
JL公司内部审计存在的问题及对策探讨
ZW中职学校内部审计问题探讨
风险导向内部审计在YQ煤炭企业应用探讨
BOB银行增值型内部审计应用效果探究
JHAD公司内部审计外包问题探讨
JGS投资管理公司风险导向内部审计制度设计
T商业银行风险导向内部审计探究
A公司增值型内部审计探究
WD房地产企业风险导向内部审计问题探讨
T建筑集团内部审计质量控制问题探讨
A电子商务企业风险导向内部审计问题探析
大数据时代下内部审计信息化问题探讨--以中国联通的“大数据审计系统”为例
企业集团内部审计质量控制问题探析--以ZGH集团为例
HNZK农发行风险导向内部审计问题探讨
兴业证券增值型内部审计应用问题及对策探讨
ZL会计师事务所对青鸟华光的非公允关联交易审计失败问题探讨
中国建设银行江西省分行内部审计转型问题研究
A商业银行现代风险导向内部审计问题探讨
风险导向下的银行内部审计研究--以A市农村信用社为例
德州市农村信用社内部审计风险评价及应用
A银行内部审计部门绩效管理研究
基于平衡计分卡的内部审计增值评价体系探析
J集团内部审计管理模式改进研究
BLT公司内部审计存在问题与对策
风险导向内部审计在我国上市公司应用问题研究
审计委员会特征与审计质量关系研究--来自沪深A股上市公司的经验证据
中国农业银行内部审计问题研究
M公司内部审计问题及对策研究
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