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中注协年报约谈对审计师决策的影响研究
审计问责研究
S油田风险管理审计研究
异常审计收费对审计质量的影响研究
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高管权力、审计委员会治理与审计意见购买
B县预防国企腐败的政府审计策略研究
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互联网行业审计风险及防范问题研究--以W互联网公司为例
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基于案例分析的注册会计师审计质量研究
电网科研院创新审计研究
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电网企业内部审计战略研究
内部审计对我国民营上市公司治理效应的案例研究
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会计师事务所规模、审计师个人特征对上市公司盈余管理的影响研究
宁波市某区村级领导干部经济责任审计研究
PPP项目绩效审计评价指标体系研究
政府生态文明建设行为的审计研究
董事高管责任保险对审计费用影响的研究--来自我国A股市场的经验证据
领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系构建研究
内审部门负责人特征与盈余质量相关性研究--以中小板上市公司为例
政策措施落实审计质量影响因素研究
福建金森林业股份有限公司重组审计失败案研究
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受托责任观下的财政审计改革研究
SQ公司碳审计制度框架与流程设计研究--基于注册会计师视角
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尔康制药审计意见购买案例研究--基于异常审计收费视角
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