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内部审计
Z集团公司增值型内部审计的改进研究
方盛制药内部审计部门的绩效评价体系研究
中石油管道二公司工程总承包项目风险导向内部审计研究
艾安集团融入增值目标的内部审计体系构建研究
潮海银行内部审计问题及改进研究
S汽车融资租赁公司风险管理的专项内部审计研究
D证券公司内部审计缺陷分析与对策研究
AY钢铁集团节能减排项目内部审计问题研究
SM集团风险导向内部审计问题研究
CD市地方税务局内部审计问题研究
中国银行内部审计非现场数据分析风险控制研究
平衡计分卡在FM公司内部审计绩效评价体系的应用
现代风险导向审计视角下Z银行内部审计优化研究
中国建设银行CZ分行员工舞弊内部审计研究
A农村信用社内部审计问题研究
DZ公司内部审计质量控制问题研究
Z集团股份有限公司内部审计改进研究
W公司风险导向内部审计问题研究
基于风险导向的企业内部审计研究--以TZ公司为例
基于公司治理的A公司增值型内部审计研究
大数据环境下内部审计信息化研究--以S公司为例
BF集团服务型内部审计体系构建研究
J公司供应链内部审计问题研究
VBM视角下内部审计增值服务研究--以J集团为例
H市公安局执法财物内部审计质量控制研究
大数据环境下商业银行内部审计面临的挑战及对策研究--以C银行为例分析
基于“免疫系统”的LS公司内部审计问题研究
我国中小企业内部审计存在的问题及对策研究--以GF公司为例
跨国施工企业内部审计流程研究--以G公司为例
基于交易成本视角的内部审计增值有用性研究
内部审计与盈余管理相关性研究--基于上市商业银行的视角
广东CS公司内部审计改进研究
TC公司内部审计质量控制问题探析
“绿大地”内部审计质量控制问题探讨
TN商业银行信贷业务内部审计问题探讨
KL化工企业内部审计问题研究
S公司采购业务应用风险导向内部审计的案例研究
HL公司风险导向内部审计的应用研究
中国邮政储蓄银行辽宁省分行内部审计工作质量管理研究
NG集团公司增值型内部审计问题探讨
中央企业增值型内部审计队伍建设的研究--以大型国有企业G集团为例
风险导向下辽宁省政府部门内部控制审计的问题与对策
基于风险管理的高校基建项目内部审计管理研究
SG公司内部审计质量控制研究
数据挖掘在天津联通内部审计中的应用研究
证券公司风险导向内部审计研究--以xx证券为例
ZY公司内部审计绩效评价及提升研究
M煤业公司内部审计绩效评价研究
风险导向型银行内部审计研究--以H银行为例
华菱湘钢内部审计信息化建设中的风险控制研究
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