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内部审计
中航工业集团内部审计案例分析
事业单位内部审计研究--以F市运输管理局为例
SH集团内部审计问题及对策研究
内部控制有效性与审计收费相关性研究
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内部控制制度监管背景下企业内部审计工作的重构
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“新大地科技”造假上市案例分析
SHY集团内部审计问题探讨
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ZSDL应收账款内部控制的研究
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行政单位内部控制问题探析--以南昌市青云谱区A局为例
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内部审计对内部控制有效性影响的实证研究--来自我国深市A股上市公司的经验证据
万福生科财务造假案件中内部控制问题研究
上市公司内部控制审计问题研究
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ZS银行风险导向内部审计应用研究
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对DK公司内部审计质量控制的研究
集团公司的增值型内部审计问题初探--以AB集团公司为例
JDJ公司内部审计问题研究
B.Y.集团内部审计优化研究
内部审计绩效评价体系在GD公司的应用
内部控制审计执行效果研究--基于双重差分法的分析
基于跟踪审计的C公司工程项目内部审计优化研究
XD酒店内部审计制度问题与对策研究
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