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内部审计
加强公司治理环境下的内部审计研究--以P公司为研究对象
企业文化--基于平衡计分卡的内部审计研究
联网审计在A集团内审中的应用研究
对CWB内部审计有效性的研究
非上市民营企业内审问题研究--以华为公司为例
农业银行A分行内部审计研究
公司治理视角下国有企业内部审计问题研究--以L集团为例
风险管理视角下的ZN集团公司内部审计体系研究
我国上市公司内部审计人员职业道德问题研究
A财险公司内部审计质量控制案例研究
P2P企业内部审计体系构建研究--以金陵e贷为例
DL集团公司内部审计质量控制研究
互联网金融时代下Z银行内部审计的问题与完善
内部审计人员职业资格认证管理体系构建研究
企业信息化对内部审计的影响研究
大数据时代国有大型企业内部审计信息化建设研究
C集团公司增值型内部审计研究
高校新校区建设工程项目内部审计存在的问题及对策研究
A企业内部审计项目质量管理体系构建及应用研究
企业内部审计外部化研究--以福建元力活性炭有限公司为例
ZZMD公司内部审计问题研究
BFZG内部审计独立性问题研究
沈阳五爱集团内部审计问题研究
河钢股份增值型内部审计的案例研究
D公司内部审计改善研究
WD公司内部审计外包优化研究
企业内部审计:动因、行为与绩效研究
中国农业银行郑州某支行内部审计质量研究
A公司增值型内部审计研究
长安汽车增值型内部审计的应用研究
风险导向内部审计案例研究--以中国银行为例
D商业银行增值型内部审计问题研究
H公司风险导向内部审计应用研究
内蒙古A电业局内部审计案例研究--以固定资产清查项目为例
TH公司增值型内部审计体系重构研究
H集团内部审计资源配置研究
某商业银行信贷业务内部审计研究--以RI信贷项目为例
基于现代风险导向的A银行沈阳审计分局内部审计工作研究
苏州圆融集团风险管理视角下内部审计的研究
大资管背景下银行风险导向内部审计探讨
风险导向内部审计的价值及作用机理研究--以汇洁集团为例
制造业上市公司内部审计质量对企业绩效影响研究--基于2012-2016年深交所的实证分析
DT集团内部审计质量控制研究
内部审计在环境绩效审计中的角色研究--基于访谈数据分析
TC保险公司内部审计信息化建设研究
基于风险导向的X信托公司内部审计改进研究
财富证券公司内部审计改进研究
内部审计现场作业的信息化研究--以南方电网为例
LY市政工程有限公司风险导向的内部审计改进研究
Z公司增值型内部审计应用研究
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