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内部审计
GL集团公司内部审计问题研究
风险导向内部控制审计在RY公司的应用研究
我国上市公司内部控制审计的问题与对策研究
ZX银行信贷业务内部审计问题的研究
NY银行信贷业务内部审计问题的探讨
基于风险导向的内部审计研究--以A公司为例
内部审计特征对会计信息质量影响的实证研究--基于深交所主板上市公司2009-2012年的经验证据
DA公司管理审计方法应用研究
ZSYHB公司价值增值型内部审计应用研究
高科技企业内向型管理审计问题研究
湖南安全职院内部审计问题研究
企业内部审计质量外部评估研究
风险导向内部审计在民营上市公司的运用研究--以H公司为例
H银行内部审计质量管理体系研究
上市公司独立董事对内部审计质量的影响--来自深市A股主板上市公司的经验证据
SW集团内部审计部门绩效评价研究--基于平衡计分卡视角
企业社会责任视角下QHSE内部审计体系构建研究--以A公司为例
风险导向内部审计应用研究--以A集团为例
基于新COSO框架的企业风险导向审计模式优化与应用研究
基于全面质量管理的W国有建设公司的内部审计质量控制研究
民营企业内部审计的增值路径研究--以Y企业为例
企业内部审计资源整合研究--以HT公司信息化平台审计资源整合为例
国有企业内部审计质量控制研究
商业银行增值型内部审计研究--以J商业银行为例
风险管理视角下W高校内审业务外包审计质量控制研究
基于霍氏文化维度理论的内部审计质量影响因素研究
江苏省公立医院内部审计调查研究
风险导向下H公司内部审计研究
江苏省行政事业单位内部审计信息化现状调查研究
互联网金融业反洗钱内部审计研究--基于A公司的案例分析
基于麦肯锡7s模型的企业内部审计职业化评价指标体系研究
C高新技术企业内部审计质量评估研究
A企业风险导向内部审计策略研究
基于风险导向的内部审计在JH集团的应用研究
基于EVA价值管理的M公司增值型内部审计研究
内部审计质量对商业银行业绩的影响研究--以农业银行ZB分行为例
基于模糊层次分析法的基层央行内部审计质量评估研究
HA电视剧项目内部审计研究
我国高等农业院校科研经费内部审计研究
企业内部审计制度体系设计研究--以服装行业A公司为例
基于纳克公司骗贷的工商银行山西分行内部审计研究
行政单位内部审计信息化现状及完善对策研究--以S内部审计机构为例
对某民营企业内部审计的问题研究
人民银行内部审计质量控制研究--以G分行辖区为例
风险导向内部审计模式应用研究--基于中国神华的实务应用
XY集团公司内部审计外部化案例研究
安徽省高校内部审计转型发展实现途径研究
新常态下商业银行同业业务内部审计研究
风险导向的L公立医院内部审计研究
增值型内部审计对企业绩效的影响
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