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内部审计
湖南省建设银行内部审计质量控制体系设计研究
内部审计与财务报告质量研究--基于中小板上市公司的经验数据
行政事业单位内部审计工作研究
销售型企业内部审计的优化管理研究--以KS公司为例
中央企业内部审计管理体制研究--基于ZGDT集团
MC公司基于风险管理的内部审计体系的构建
新疆上市公司内部控制审计影响因素及对策研究
我国上市商业银行内部审计研究--以中国建设银行为例
山西AB集团内部审计绩效评价体系研究
一汽服务贸易有限公司内部审计体系构建研究
基于风险导向的SQ公司内部审计优化研究
中国电力A企业风险导向内部审计研究
风险导向内部审计在大中型企业的应用研究--以中国神华公司为例
基于可持续发展的G能源公司风险导向内部审计优化研究
长春市A房地产公司内部审计优化研究
浅谈企业内部审计问题及策略
ZK公司内部审计体系专业化建设研究
内部审计功能、审计委员会特征与内部控制缺陷披露
海关内部控制审计的优化模式研究--以青岛海关为例
基于公司治理的内部审计质量影响因素研究
HY公司内部审计质量控制的研究
LN电力有限公司增值型内部审计应用分析
SY国有企业风险导向内部审计问题研究
基于风险导向下金地集团内部审计问题研究
天山集团内部审计存在的问题及对策研究
农业企业内部审计激励机制研究
整合审计对财务报表审计收费的影响研究--基于中国A股上市公司的经验证据
公司治理结构对内部审计质量影响的实证研究--基于深市主板A股数据
持续审计在内部审计中的应用研究
商业银行增值型内部审计应用研究
风险导向审计在海事系统内部审计中的应用研究
内部审计为组织增加价值的实现路径及效果评价研究
大数据环境下的内部审计问题研究
内部审计在舞弊防控中的作用机制研究
商业银行风险导向内部审计研究
风险导向内部审计问题研究
上市公司内部审计的替代效应和代理成本效应研究
我国企业集团内部审计组织框架研究
企业风险导向内部审计运用研究--以LM房地产企业为例
基于供给侧改革下的H事业单位内部审计问题研究
适合企业集团的内部审计信息平台的构建--以X汽车集团为例
内部审计参与风险管控在跨国公司中的运作问题研究--以NC公司为例
M集团风险导向内部审计改进研究
J省电力公司内部审计信息化研究
NY集团构建增值型内部审计体系研究
风险导向内部审计的应用研究
我国民间非营利组织内部审计研究--以A慈善基金会为例
ZY集团内部审计信息系统应用研究
中小型民营企业内部审计咨询职能探讨
企业集团内部审计质量控制研究--以D集团为例
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