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一汽服务贸易有限公司内部审计体系构建研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 研究意义第11-12页
    1.3 研究方法与内容第12-15页
第2章 一汽服务贸易内部审计体系建设现状及问题分析第15-23页
    2.1 公司基本情况简介第15-17页
    2.2 公司内部审计体系构建现状第17-20页
    2.3 公司内部审计体系存在的问题第20-23页
第3章 一汽服务贸易公司内部审计体系问题的成因分析第23-31页
    3.1 决策层对内部审计体系规划不明确第23-26页
    3.2 内部审计体系管理制度不规范第26-28页
    3.3 执行不到位第28-31页
第4章 一汽服贸公司内部审计体系建设的优化设计第31-42页
    4.1 明确公司发展战略对内部审计的规划设计第31-35页
    4.2 优化内部审计职能并明确管理制度第35-36页
    4.3 建立健全工作标准并提升内部审计执行力第36-42页
结论第42-43页
参考文献第43-45页
致谢第45页

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