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内部审计
基于价值链的增值型内部审计的研究--以A公司为例
组织战略与内部审计模式匹配研究:内置亦或外包--以辛公司和德美公司为例
风险导向内部审计在人民银行风险管理中的应用
我国上市公司内部审计信息系统绩效评价体系研究
企业内审中内部控制审计的组织实施优化研究--基于A企业的案例研究
东营银行内部审计信息化建设研究
商业银行内部审计独立性问题研究
集团化企业内部审计信息化建设研究
BF公司内部审计信息化体系重建研究
A人民银行内部审计信息化建设研究
Y烟草公司增值型内部审计发展研究
X公司内部审计信息化案例研究
价值链理论在内部审计中的增值服务作用研究--以M集团为例
钢铁行业增值型内部审计研究--基于A公司的案例分析
A农村商业银行增值型内部审计体系构建研究
大型集团企业内部审计信息化研究--以中国石化集团为例
绿色发展下A企业内部环境审计评价研究
商业银行风险导向内部审计问题研究--以A银行为例
哈尔滨银行内部审计现存问题及改进策略研究
基于平衡计分卡的GS公司内部审计绩效评价研究
GL集团内部审计问题研究
诺亚舟教育集团内部审计问题研究
HLD银行内部审计环境研究
HDY国有企业内部审计问题研究
ZG公司风险导向内部审计问题研究
DJTY公司内部审计案例研究
风险管理视角的YM集团内部审计研究
基于风险导向的HY公司内部审计问题研究
SY市国税局内部审计问题研究
沈阳东北蓄电池有限公司内部审计问题与对策研究
基于项目生命周期的航天民品内部审计模式研究
北京航天发射技术研究所内部审计研究
基于风险防范目标导向的PICC内部审计制度建设研究
风险管理理念在上市公司内部审计中的方法设计及其应用
我国商业银行增值型内部审计研究
我国企业内部审计人员职业胜任能力研究
内部审计质量对企业绩效的影响研究
基于质量功能展开的内部审计质量控制体系研究
HK发展集团增值型内部审计体系优化研究
SH集团战略导向内部审计体系构建研究
A保险公司内部审计研究
内部审计质量对管理层舞弊行为的影响
内部审计质量与公司绩效研究
M银行内部审计质量提升研究
S公司内部审计体系改进研究
LS集团内部审计组织体系改进研究
人民银行兰州中心支行风险识别评估应用研究
内部控制审计与财务报表审计质量的相关性研究
内部审计的公司治理效应研究--来自深市A股的经验数据
我国上市公司内部审计研究--以西藏某上市公司为例
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