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内部审计
阿特斯集团风险导向内部审计模型优化研究
基于公司治理的CJ集团内部审计优化研究
风险导向审计在WY公司的应用研究
中石油XX油田公司资金链内审研究
风险导向下的XX农村信用社内部审计研究
企业内部审计目标实现活动中的问题研究--以我国多家上市公司为例
我国民营公司风险导向内部审计研究--以A公司为例
保险企业内部审计人员职业胜任能力研究--以T保险公司为例
我国民营企业内部审计研究--以WH公司为例
福建省农村商业银行内部审计研究
基于企业价值增值的内部审计独立性问题研究
基于成本效益原则的XK汽车制造企业内部审计外包决策研究
铁路运输企业内部控制审计研究
《案例》:X公司—液化石油气销售企业风险导向内部审计研究
东方公司风险导向内部审计模式构建研究
企业内部审计职能弱化和缺失问题及对策研究--以TF煤业公司为例
A铁路局内部审计绩效评价体系研究
JT银行江西省分行增值型内部审计研究--基于价值链理论
烟草商业企业内部审计问题研究--以LY市烟草公司为例
AQ公司内部审计外包问题研究
RG集团内部审计问题研究
中央企业战略导向型内部审计的改进研究--以中交A公司为例
A光伏发电企业内部审计质量控制研究
太平船务公司内部审计的优化策略研究
内部审计外包决策过程研究--以AK公司为例
企业增值型内部审计的价值评价体系研究
A银行内部审计存在问题及对策研究
安徽省内部审计信息化建设状况调研报告--基于大数据背景的问卷调查分析
上市公司内部审计质量问题研究
民营企业内部审计与风险管理研究
风险导向内部审计在我国电力企业中的应用研究--以湖南省电力公司M分公司为例
内部审计对上市公司会计信息质量的影响研究
共生视域下的企业内部审计发展路径研究--以M银行为例
参与式审计质量管理研究--基于D市审计调查项目
高校增值型内部审计工作研究--以D高校基建内部审计项目为例
基于PDCA循环理论法的CJ公司内部审计质量控制优化研究
内部审计沟通模型的构建与应用研究--以Y公司内部审计为例
社会责任视角下的企业增值型内部审计研究--以Z公司为例
基于绩效棱柱模型的A公司内部审计绩效评价优化研究
“双审制”下A企业内部审计质量控制研究
基于风险导向的A银行内部审计业务优化研究
基于信息化视角下的XX公司内部审计流程研究
现代风险导向内部审计在X城市商业银行的应用研究
服务型内部审计对公司治理效率的影响研究
电网企业增值型内部审计体系研究
高校内部审计及整改问题研究
以增值为导向的内部审计结果运用研究--以A电力公司为例
A集团公司内部审计问题研究
基于公司治理视角看内部审计中的问题及改进对策--以LK重工机械公司为例
我国上市公司内部控制审计报告披露研究
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