摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 内部审计体系专业化建设研究意义 | 第9页 |
1.2 文献综述 | 第9-16页 |
1.2.1 国内对内部审计体系专业化建设的研究 | 第9-13页 |
1.2.2 国外对内部审计体系专业化建设的研究 | 第13-16页 |
1.2.3 评述 | 第16页 |
1.3 研究内容与方法及框架思路 | 第16-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 研究方法及框架思路 | 第17-18页 |
1.4 研究难点与创新点 | 第18-20页 |
1.4.1 研究难点 | 第18页 |
1.4.2 研究创新点 | 第18-20页 |
第二章 ZK公司内部审计体系存在问题及专业化建设思路 | 第20-28页 |
2.1 ZK公司概况 | 第20-21页 |
2.2 ZK公司内部审计体系概况 | 第21-24页 |
2.2.1 ZK公司内审部工作基础概述 | 第21页 |
2.2.2 ZK公司内部审计体系建设需要解决的主要问题概述 | 第21-24页 |
2.3 ZK公司内部审计体系专业化建设总体构想 | 第24-28页 |
2.3.1 内部审计体系建设的了解和借鉴 | 第24-25页 |
2.3.2 ZK公司内部审计体系专业化建设的原则与思路 | 第25-26页 |
2.3.3 ZK公司内部审计体系专业化建设的构架与方案 | 第26-28页 |
第三章 ZK公司内部审计制度文化建设 | 第28-39页 |
3.1 内审人员评价制度建设 | 第28-32页 |
3.2 内审人员培训体系建设 | 第32-36页 |
3.2.1 建立健全新员工入职培训考核体系 | 第32-35页 |
3.2.2 建立健全内审人员技能提升培训体系 | 第35-36页 |
3.3 被审计单位内控管理的专业化评价建设 | 第36-39页 |
第四章 ZK公司审计项目实施标准化建设 | 第39-42页 |
4.1 以风险管理为导向的内部审计风险模型建设和运用 | 第39-41页 |
4.2 内部审计工作底稿建设 | 第41-42页 |
第五章 ZK公司内部审计信息化建设 | 第42-47页 |
5.1 审计软件系统的运用建设 | 第42-45页 |
5.1.1 内部审计软件TEAMMATE第一期工程的实施建设 | 第42-44页 |
5.1.2 内部审计软件TEAMMATE第二期工程实施可行性研究 | 第44-45页 |
5.2 信息化管理制度建设 | 第45-47页 |
第六章 研究结论与局限 | 第47-49页 |
6.1 研究结论 | 第47页 |
6.2 研究局限 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
致谢 | 第52页 |