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C公司内部审计信息化系统建设研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
目录第8-10页
1 绪论第10-15页
    1.1 问题的提出第10页
    1.2 研究意义第10-11页
    1.3 论文逻辑框架第11-13页
    1.4 论文创新点第13-15页
2 国内外研究现状及文献综述第15-22页
    2.1 国内研究现状第15-17页
        2.1.1 国内内部审计信息化理论发展过程回顾第15-16页
        2.1.2 国内内部审计信息化系统实践情况第16-17页
    2.2 国外研究现状第17-20页
        2.2.1 国外内部审计信息化系统理论研究情况第17-19页
        2.2.2 国外内部审计信息化系统实践情况第19-20页
    2.3 国内外文献研究及实践情况综述第20-22页
3 内部审计信息化系统构建的理论基础第22-26页
    3.1 内部控制理论第22-24页
        3.1.1 内部控制理论概念及要素第22页
        3.1.2 内部控制理论在内部审计信息化系统中的应用第22-24页
    3.2 流程再造理论第24-26页
        3.2.1 流程再造理论概述第24页
        3.2.2 流程再造理论在内部审计信息化系统的应用第24-26页
4 C公司内部审计信息化系统建设第26-40页
    4.1 C公司概况第26页
    4.2 C公司内部审计开展情况及面临的问题第26-28页
        4.2.1 C公司审计开展情况第26-27页
        4.2.2 C公司开展内部审计面临的问题第27-28页
    4.3 C公司内部审计信息化系统建设第28-39页
        4.3.1 具备良好的外部环境第28-30页
        4.3.2 具备良好的内部环境第30-31页
        4.3.3 C公司内部审计信息化系统建设总体思路第31页
        4.3.4 C公司内部审计信息化系统结构设想第31-32页
        4.3.5 C公司内审分析平台构建流程设想第32-39页
    4.4. C公司内审分析平台构建工作小结第39-40页
5 C公司资金管理审计平台的建立第40-46页
    5.1 C公司资金管理审计模块的建设第40-43页
        5.1.1 C公司资金管理审计模块框架第40-41页
        5.1.2 C公司资金管理审计模型建立情况第41-43页
    5.2 C公司资金管理审计模块模型结果应用第43-45页
        5.2.1 C公司资金管理审计模型数据下钻第43-44页
        5.2.2 C公司资金管理审计模型风险预警提示第44-45页
    5.3 C公司资金管理审计平台建设工作小结第45-46页
6 总结与展望第46-47页
参考文献第47-50页
作者简历第50-52页
学位论文数据集第52页

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