致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
目录 | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 问题的提出 | 第10页 |
1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.3 论文逻辑框架 | 第11-13页 |
1.4 论文创新点 | 第13-15页 |
2 国内外研究现状及文献综述 | 第15-22页 |
2.1 国内研究现状 | 第15-17页 |
2.1.1 国内内部审计信息化理论发展过程回顾 | 第15-16页 |
2.1.2 国内内部审计信息化系统实践情况 | 第16-17页 |
2.2 国外研究现状 | 第17-20页 |
2.2.1 国外内部审计信息化系统理论研究情况 | 第17-19页 |
2.2.2 国外内部审计信息化系统实践情况 | 第19-20页 |
2.3 国内外文献研究及实践情况综述 | 第20-22页 |
3 内部审计信息化系统构建的理论基础 | 第22-26页 |
3.1 内部控制理论 | 第22-24页 |
3.1.1 内部控制理论概念及要素 | 第22页 |
3.1.2 内部控制理论在内部审计信息化系统中的应用 | 第22-24页 |
3.2 流程再造理论 | 第24-26页 |
3.2.1 流程再造理论概述 | 第24页 |
3.2.2 流程再造理论在内部审计信息化系统的应用 | 第24-26页 |
4 C公司内部审计信息化系统建设 | 第26-40页 |
4.1 C公司概况 | 第26页 |
4.2 C公司内部审计开展情况及面临的问题 | 第26-28页 |
4.2.1 C公司审计开展情况 | 第26-27页 |
4.2.2 C公司开展内部审计面临的问题 | 第27-28页 |
4.3 C公司内部审计信息化系统建设 | 第28-39页 |
4.3.1 具备良好的外部环境 | 第28-30页 |
4.3.2 具备良好的内部环境 | 第30-31页 |
4.3.3 C公司内部审计信息化系统建设总体思路 | 第31页 |
4.3.4 C公司内部审计信息化系统结构设想 | 第31-32页 |
4.3.5 C公司内审分析平台构建流程设想 | 第32-39页 |
4.4. C公司内审分析平台构建工作小结 | 第39-40页 |
5 C公司资金管理审计平台的建立 | 第40-46页 |
5.1 C公司资金管理审计模块的建设 | 第40-43页 |
5.1.1 C公司资金管理审计模块框架 | 第40-41页 |
5.1.2 C公司资金管理审计模型建立情况 | 第41-43页 |
5.2 C公司资金管理审计模块模型结果应用 | 第43-45页 |
5.2.1 C公司资金管理审计模型数据下钻 | 第43-44页 |
5.2.2 C公司资金管理审计模型风险预警提示 | 第44-45页 |
5.3 C公司资金管理审计平台建设工作小结 | 第45-46页 |
6 总结与展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
作者简历 | 第50-52页 |
学位论文数据集 | 第52页 |