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工程项目施工阶段内部审计研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 国内研究现状第11-12页
        1.2.2 国外研究现状第12-13页
    1.3 研究目的与意义第13-14页
        1.3.1 研究目的第13-14页
        1.3.2 研究意义第14页
    1.4 研究内容第14-15页
    1.5 研究方法与技术路线第15-18页
        1.5.1 研究方法第15页
        1.5.2 研究的技术路线第15-18页
第二章 工程项目内部审计相关理论第18-34页
    2.1 工程项目内部审计概论第18-20页
        2.1.1 工程项目内部审计涵义第18页
        2.1.2 工程项目内部审计类型第18-19页
        2.1.3 工程项目内部审计程序第19-20页
    2.2 施工阶段内部审计主要内容第20-24页
        2.2.1 施工准备阶段内部审计第20-21页
        2.2.2 施工实施阶段内部审计第21-23页
        2.2.3 施工竣工阶段内部审计第23-24页
    2.3 施工阶段内部审计着重点第24-25页
    2.4 审计事项及审计明细第25-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第三章 工程项目内部审计的现状和存在问题分析第34-40页
    3.1 施工阶段工程内部审计的现状分析第34-38页
        3.1.1 内部审计遵循的规范及方法第34-35页
        3.1.2 内部审计的内容第35-37页
        3.1.3 内部审计的流程第37-38页
    3.2 工程项目内部审计存在的问题第38-39页
        3.2.1 内部审计制度上的问题第38页
        3.2.2 内部审计外环境上的问题第38页
        3.2.3 内部审计参与人员上的问题第38-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 施工阶段内部审计风险分析第40-44页
    4.1 施工阶段内部审计风险成因第40-41页
        4.1.1 内部风险第40-41页
        4.1.2 外部风险第41页
    4.2 施工阶段内部审计风险评估第41-43页
        4.2.1 内部审计风险的评估方法第41-42页
        4.2.2 内部审计风险的评估步骤第42-43页
    4.3 本章小结第43-44页
第五章 MW大桥工程项目内部审计分析及对策建议第44-74页
    5.1 MW大桥工程的基本情况第44-45页
        5.1.1 MW大桥工程简介第44页
        5.1.2 施工单位组织结构第44-45页
        5.1.3 内部审计部门的职责及权限第45页
    5.2 MW大桥工程项目内部审计分析第45-56页
        5.2.1 MW大桥工程项目审计分析表第45-54页
        5.2.2 MV大桥项目经济效益情况的审计分析第54-56页
    5.3 MW大桥工程项目内部审计的成功与不足之处第56-57页
        5.3.1 内部审计的成功之处第56页
        5.3.2 内部审计的不足之处第56-57页
    5.4 完善工程项目内部审计的对策第57-60页
        5.4.1 内部管理控制审计措施第57-58页
        5.4.2 质量控制审计措施第58-59页
        5.4.3 成本控制审计措施第59-60页
    5.5 施工单位内部审计的优化第60-63页
        5.5.1 组织结构的优化第60-61页
        5.5.2 内部审计内容的优化第61-62页
        5.5.3 内部审计职能的优化第62页
        5.5.4 内部审计人员构成的优化第62-63页
    5.6 内部审计风险评估方法的改进及风险防范方法第63-73页
        5.6.1 内部审计风险评估方法的改进第63-71页
        5.6.2 施工阶段内部审计风险防范方法第71-73页
    5.7 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
致谢第76-78页
参考文献第78-79页

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