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基于风险导向的G信托公司内部审计流程优化研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第8-19页
    一、研究背景和意义第8-9页
    二、国内外文献综述第9-15页
    三、研究内容与研究方法第15-18页
    四、本文创新点第18-19页
第二章 风险导向内部审计理论概述第19-26页
    一、风险导向内部审计的相关概念第19-20页
    二、风险导向内部审计流程的主要内容第20-23页
    三、风险导向内部审计的理论基础第23-26页
第三章 G信托公司内部审计现状分析第26-35页
    一、G信托公司简介第26-27页
    二、G信托公司内部审计现状第27-31页
    三、G信托公司内部审计流程存在的问题及原因分析第31-35页
第四章 基于风险导向的G信托公司内部审计流程优化方案第35-50页
    一、内部审计流程的优化原则第35页
    二、G信托公司内部审计流程优化措施第35-44页
    三、内部审计流程优化的实施保障第44-50页
第五章 研究结论与展望第50-52页
参考文献第52-55页
致谢第55页

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