首页--经济论文--经济计划与管理论文--会计论文--审计论文--各类审计论文--内部审计论文

BF公司内部审计信息化体系重建研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第14-19页
    1.1 选题背景第14-15页
    1.2 研究目的与意义第15-16页
        1.2.1 研究目的第15页
        1.2.2 研究意义第15-16页
    1.3 研究内容与方法第16-19页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 研究方法第17-19页
2 文献综述与相关理论第19-29页
    2.1 文献综述第19-24页
        2.1.1 国外研究文献第19-21页
        2.1.2 国内研究文献第21-24页
        2.1.3 国内外研究文献评述第24页
    2.2 内部审计信息化基础理论第24-27页
        2.2.1 内部审计信息化的涵义第24-25页
        2.2.2 内部审计信息化技术优势第25-26页
        2.2.3 企业内部审计信息化发展趋势第26-27页
    2.3 内部审计信息化理论基础第27-29页
        2.3.1 信息管理理论第27页
        2.3.2 流程再造理论第27页
        2.3.3 系统理论第27-29页
3 BF公司的内部审计信息化现状及存在问题的成因分析第29-37页
    3.1 BF公司内部审计信息化现状第29-32页
        3.1.1 BF企业概况第29-31页
        3.1.2 内部审计信息化现状第31-32页
    3.2 BF公司的内部审计信息化存在问题第32-34页
        3.2.1 审计标准不规范第32页
        3.2.2 审计范围窄第32-33页
        3.2.3 审计工作质量不高第33页
        3.2.4 缺乏审计复合型人才第33-34页
        3.2.5 各审计系统缺乏联系第34页
    3.3 BF公司的内部审计信息化存在问题的成因分析第34-37页
        3.3.1 基础环境建设薄弱第34-35页
        3.3.2 风险管理意识薄弱第35页
        3.3.3 侧重事后审计第35-36页
        3.3.4 信息化审计队伍建设不足第36页
        3.3.5 审计信息化软件开发水平较低第36-37页
4 BF公司内部审计信息化体系重建第37-50页
    4.1 内部审计信息化重建目标第37-38页
        4.1.1 全面项目管理第37页
        4.1.2 企业数据完整第37页
        4.1.3 企业资产保护第37-38页
    4.2 内部审计信息化重建原则第38页
        4.2.1 一般原则第38页
        4.2.2 特殊原则第38页
    4.3 内部审计信息平台的重建内容第38-47页
        4.3.1 审计管理系统第40-41页
        4.3.2 审计作业系统第41-43页
        4.3.3 审计监督预警系统第43页
        4.3.4 审计分析系统第43-47页
    4.4 BF公司的内部审计信息化实施流程及控制测试第47-50页
        4.4.1 BF公司的内部审计信息化实施流程第47-48页
        4.4.2 BF公司的审计信息系统控制测试第48-50页
5 BF公司的内部审计信息化体系的保障措施第50-53页
    5.1 企业内部环境优化保障第50-51页
        5.1.1 制度保障第50页
        5.1.2 组织保障第50-51页
        5.1.3 社会经济环境优化保障第51页
    5.2 加强企业内部审计人员专业素质保障第51-52页
        5.2.1 加强审计人员定期培训教育第51页
        5.2.2 提高入职要求第51页
        5.2.3 完善员工考核机制第51-52页
        5.2.4 营造持续学习的企业文化第52页
    5.3 信息化审计过程管控第52-53页
        5.3.1 审计信息化操作的痕迹保留第52页
        5.3.2 内部审计信息化电子审计日记控制第52-53页
结论与展望第53-54页
参考文献第54-57页
致谢第57-58页
攻读学位期间发表的学术论文第58页

论文共58页,点击 下载论文
上一篇:县域旅游产业发展战略研究--以仙居为例
下一篇:初中散文体验式教学研究