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基于项目生命周期的航天民品内部审计模式研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景以及目的和意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9页
        1.1.2 研究目的和意义第9-10页
    1.2 文献综述第10-15页
        1.2.1 国内外研究现状第10-14页
        1.2.2 研究述评第14-15页
    1.3 研究方法和研究内容第15-17页
        1.3.1 主要研究内容第15页
        1.3.2 研究方法与研究方案第15-17页
第2章 航天民品项目内部审计的现状与问题分析第17-27页
    2.1 航天民品项目基本情况第17-19页
    2.2 航天一院内部审计及民品项目审计现状分析第19-22页
        2.2.1 一院内部审计职能定位第19-20页
        2.2.2 内部审计组织模式第20-21页
        2.2.3 一院内部审计工作流程及方法第21页
        2.2.4 内部审计项目实施情况第21-22页
    2.3 民品项目内部审计存在的问题及原因分析第22-26页
        2.3.1 民品项目内部审计存在的问题第22-25页
        2.3.2 民品项目内部审计存在问题的原因分析第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 基于项目生命周期的内部审计模式设计第27-41页
    3.1 航天民品项目生命周期中的主要风险点分析第27-29页
    3.2 项目生命周期实施内部审计的必要性第29-31页
    3.3 项目生命周期内部审计模式的目标及原则第31-33页
        3.3.1 构建民品项目生命周期内部审计模式的目标第31-32页
        3.3.2 构建民品项目生命周期内部审计模式的原则第32-33页
    3.4 项目生命周期内部审计的内容和方法第33-40页
        3.4.1 项目设立阶段内部审计的内容和方法第34-36页
        3.4.2 项目成长阶段内部审计的内容和方法第36-37页
        3.4.3 项目成熟阶段内部审计的内容和方法第37-39页
        3.4.4 项目衰退阶段内部审计的内容和方法第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 基于项目生命周期的内部审计模式的应用与实施对策第41-54页
    4.1 基于项目生命周期的内部审计模式的应用分析第41-49页
        4.1.1 泰航公司特种车项目的审计调查案例分析第41-45页
        4.1.2 万源国际公司风电项目审计调查案例分析第45-49页
    4.2 基于项目生命周期的内部审计模式实施对策第49-53页
        4.2.1 构建内部审计专业胜任能力的体系框架第49-51页
        4.2.2 积极实现内部审计工作转型第51-52页
        4.2.3 实施全过程跟踪审计第52-53页
    4.3 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
个人简历第60页

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