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内部审计
工程管理内部控制审计分析研究
内部审计为企业价值增值的机理与路径研究
企业增值型内部审计体系建设研究
风险导向内部审计在铁路运输企业中的应用研究
内部审计质量对企业竞争力的影响研究
石油企业内部审计信息化问题研究
ZH集团内部审计实施问题的研究
内部审计模式对公司治理效果影响的研究
内部审计质量对财务报告质量的影响研究
兰州亚太股份集团公司内部审计系统优化研究
修正药业集团内部审计问题研究
企业内部审计优化策略研究--以河北钢铁集团公司为例
武钢集团增值型内部审计案例研究
AA大学内部审计质量控制体系构建研究
免疫系统论视角下的JTKG集团内部审计问题研究
A寿险公司内部审计绩效评价研究--基于平衡计分卡角度
A公司分包结算审计价值最大化研究
我国上市公司增值型内部审计研究
上市公司内部审计外部化研究
零售业增值型内部审计研究
奇信集团内部审计定位改进研究
内部审计绩效衡量模型设计--基于平衡计分卡理论
基于风险导向的企业内部审计业务流程优化研究
政府审计利用内部审计资源的实践研究--基于NK企业的审计案例
内部审计管理模式影响因素研究
企业内部控制审计的沟通问题研究--以HC公司内部审计为例
中美政府审计准则比较与借鉴
商业银行内部审计师审计风险原因及对策研究
大型国有企业内部审计价值评价体系探究
内部审计师道德困境初探
基于平衡计分卡的A企业内部审计绩效评价体系研究
上市公司内部控制审计质量测度研究--基于影响因素分析的视角
内部审计特征对内部控制信息披露质量的影响--基于深市A股制造业的经验数据
CS公司内部审计质量控制体系研究
创业板家族企业内部审计质量与企业绩效关系研究
基于企业全面风险管理的内部审计研究
上市公司线性的内部审计架构对财务报告质量的影响研究--以2012年深市主板上市公司为例
科研院所内部审计质量控制研究
风险导向内部审计研究
内部审计管理体系研究--以DL公司为例
现代风险导向内部审计应用研究--以油气资源开发及工程服务类企业“走出去”发展为例
构建X微型汽车制造企业风险导向内部审计研究
内部审计对外部审计质量的影响研究--基于主板市场的经验数据
异质机构投资者对内部控制审计的影响
基于“免疫系统”的交通运输企业内部审计研究
H行政事业单位工程项目风险导向内部审计研究
XX企业内部审计质量控制研究
我国上市公司内部审计对企业价值影响的实证研究
内部控制审计对财务报表审计质量及收费的影响--基于《企业内部控制审计指引》颁布后的经验研究
金融混业经营集团内部审计问题的研究
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