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信息系统审计技术在医院审计中的应用研究
数据挖掘技术在非税收入审计中的应用研究
PQ公司内部审计改进研究
审计项目管理应用系统设计与实现
创业板IPO业绩变脸下的审计监管改进研究
大数据环境下商品流通企业经营审计研究
风险导向内部审计在J农商行的应用研究
SD会计师事务所审计风险管理研究
现代风险导向审计在K大学内部经济责任审计中的应用研究
政府审计、高管腐败与国有企业创新
基于数据挖掘技术的W大型连锁企业持续审计研究
审计报告中沟通关键审计事项对审计主体的影响研究
鹤岗市建设项目审计监察信息系统的研究与实现
基于价值链的生物资产内部审计研究--以Z公司为例
HX商业银行风险导向内部审计研究
A保险集团公司内部审计质量控制优化研究
基于G公司现代风险导向审计的案例研究
审计信息公开的治理效果研究--基于审计结果公告及《中国审计年鉴》统计数据分析
久盛股份有限公司风险管理审计研究
工程建设项目审计与腐败治理问题研究--以京沪高铁建设项目跟踪审计为例
L公司工程项目内部审计研究
湖南A高校内部审计绩效评价体系优化研究
政策落实情况跟踪审计研究--以H省对口援疆政策落实情况审计为例
基于“六维度”BSC的增值型内审绩效评价体系研究--以M集团为例
X集团公司内部审计问题研究
广东监狱系统内部审计服务型职能发挥的影响因素研究
QL公司基于平衡计分卡的内部审计质量评价研究
A商业银行中间业务审计案例分析
江苏Y农村商业银行非现场审计问题研究
客户行业同质性、事务所行业专门化战略与审计市场的集中度
乡镇领导干部经济责任审计问题及对策研究--以中方县为例
内部控制审计有效性现存问题研究--基于我国上市公司披露的内控审计报告的分析
IPO审计风险及其应对措施研究--以天丰节能为例
持续审计在X银行内部审计中的应用研究
国家治理枧角下的部门预算执行审计研究--以A市民政系统为例
A公司内部审计信息化建设研究
基于风险管理理念的X集团内部审计研究
IPO审计失败及其防范研究--以利安达对天丰节能审计失败为例
欣泰电气IPO财务造假审计问题研究
风险导向审计在海关稽查中的应用研究
特许权使用费海关审价研究--以X公司为例
晨鸣纸业审计报告中沟通关键审计事项的影响及对策研究
农业上市公司审计风险及防范研究--以中磊会计师事务所审计万福生科为例
跨国企业对外投资内部审计的问题与对策研究--以ZGDJ集团公司为例
注册会计师审计失败及防范研究--以RH会计师事务所对昆明机床审计为例
农业企业IPO审计失败及防范研究--以大华会计师事务所对新大地审计失败为例
关联方交易的审计风险识别与应对研究--以上会会计师事务所审计方正科技为例
风险导向内部审计问题与对策研究--以H公司为例
IPO审计失败及防范研究--以瑞华所对振隆特产IPO审计失败为例
审计意见类型的影响因素研究--基于会计师事务所视角
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