当前位置:
首页
--
经济
--
经济计划与管理
--
会计
--
审计
S公司采购业务应用风险导向内部审计的案例研究
IPO审计风险评估优化研究--以A所审计G制造企业为例
HL公司风险导向内部审计的应用研究
吉林省科技成果转化专项资金项目绩效审计评价指标体系研究
电子商务环境下的审计风险防范研究--以普华永道审计苏宁易购为例
高新技术企业资格认定中的管理层舞弊审计研究--以FY园林工程公司为例
机构投资者、审计质量与股价同步性
对关键审计事项及其披露的研究--以建筑行业为例
中国邮政储蓄银行辽宁省分行内部审计工作质量管理研究
基于瑞华受罚案例的审计需求异化与审计惩戒研究
致同会计师事务所审计风险管理研究
亚太实业关联方审计风险案例研究
总分所管理模式下会计师事务所审计风险控制研究
审计视角下A镇财政预算编制研究
国有企业领导人员经济责任审计评价研究--以F公司为例
瑞华对亚太实业审计失败案例研究
大数据环境下国有企业领导人经济责任审计研究--以H集团公司审计项目为例
河源市政府绩效审计研究
基于经济责任审计的QZ海关内部治理研究
Effect of Audit Commitees on the Implementation of Internal Audit Recommendations in State Owned Enterprises in South Sudan
NG集团公司增值型内部审计问题探讨
A+H交叉上市对A股审计质量溢出效应研究
会计师事务所转制、审计师声誉与审计延迟
江西兴铁产业投资基金内部审计问题探析
G污水处理PPP项目跟踪审计研究
会计稳健性与审计契约稳定性:来自中国证券市场的经验证据
中央企业增值型内部审计队伍建设的研究--以大型国有企业G集团为例
嘉峪关市城市绿化工程绩效审计研究
风险导向下辽宁省政府部门内部控制审计的问题与对策
内蒙古部门预算执行绩效审计研究--以自治区本级预算部门为例
政府绩效审计问题及对策研究--以S区政府“追赶超越”审计项目为例
校办企业领导干部经济责任审计问题研究
政府性投资工程跟踪审计研究--以W县工程项目为例
我国注册会计师IPO审计失败研究--以利安达对“九好集团”审计为例
强制退市第一股“欣泰电气”的审计失败研究
W会计师事务所审计质量控制研究
会计师事务所审计质量控制研究--以欣泰电气有限公司审计案为例
中型会计师事务所审计风险控制研究--以QD会计师事务所为例
上市公司整合审计研究--以安泰集团为例
基于风险管理的高校基建项目内部审计管理研究
客户重要性、审计风险与审计质量关系的研究
自然资源资产负债表的编制研究--基于自然资源资产离任审计的视角
网络直播公司外部审计的必要性及风险问题研究--以YY公司为例
会计师事务所行业专长与审计收费分析
我国保障性住房绩效审计探讨
SG公司内部审计质量控制研究
风险导向审计理念下A银行内部审计研究
数据挖掘在天津联通内部审计中的应用研究
国有企业领导干部经济责任审计实务优化研究
天丰节能IPO财务舞弊及审计失败研究
上一页
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
下一页