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综合型环境绩效审计模式研究
我国集团公司内部审计外包的研究
建设工程内部审计外包质量管理
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基于智能技术的持续审计模型研究
企业内部审计理论价值实现困局研究—徐州地区企业调查
审计质量与股权再融资成本之相关性分析
分析性程序识别财务舞弊的有效性研究--以A上市公司为例
证券公司内部审计研究--以中信证券为例
基层审计机关监督效能实证研究--以A县为例
基于5M1E分析法的工商银行X分行内部审计质量控制研究
白银区农村生活垃圾处理项目绩效审计研究
A市医保基金大数据审计实现路径研究
L市领导干部水资源资产离任审计实施问题研究
基于大数据的医保审计研究--以F省为例
基于战略地图的地方审计机关绩效评价研究--以G省为例
基于BSC的MY高校内部审计绩效评价研究
中央企业战略管理审计研究
湖南省村干部经济责任审计评价指标体系研究
风险导向内部审计与公司绩效的关系研究
国有企业领导人经济责任审计指标评价体系研究--以Z市审计局对G的经济责任审计为例
政府投资项目跟踪审计风险研究
G银行内部审计研究
我国政府绩效审计的评价标准研究
企业成长性、审计质量与盈余管理--来自创业板IPO上市公司的实证检验
内部控制制度监管背景下企业内部审计工作的重构
XX公司内部审计管理优化研究
县域经济发展中农业专项资金审计研究
T会计师事务所现代风险导向审计研究
南通市崇川区经济责任审计存在的问题及对策研究
安庆市公共工程投资绩效审计研究
天津市宝坻区经济责任审计的现状及完善对策研究
价格管制背景下审计定价与审计质量的实证研究
武汉钢铁集团风险导向内部审计的应用研究
长春市政策落实跟踪审计问题研究
财政专项资金审计管理问题与对策分析--以S市为例
基于价值链的XG集团公司增值型内部审计研究
我国商业银行内部审计质量控制探析--以中国工商银行J分行为例
L公司内部审计增值研究
风险导向的税务审计策略研究--基于J公司的案例分析
航天五院经济责任审计中发现的问题及解决对策研究
地方政府性债务审计常态化机制建设研究
环境保护专项资金绩效审计评价指标体系构建研究
大数据环境下信息系统审计研究
我国国有企业内部审计转型问题研究
注册会计师参与政府审计的问题研究
农业类公司审计风险的分析与应对--基于多案例分析
利安达会计师事务所对华锐风电审计失败的案例探讨
政府审计对社会审计资源的利用和管理研究--基于合作平台构建的视角
关联方审计风险研究--以紫鑫药业为例
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