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审计
我国自然灾害救助财政支出绩效审计研究--基于省际数据的比较分析
持续跟踪审计环境下重大工程风险分析研究
大气污染治理环境绩效审计研究--以B市大气污染治理政策落实审计为例
政府部门信息化建设项目的绩效审计研究
制度环境、审计意见与长期银行借款--基于中国A股市场的经验数据
高校工程管理部门负责人经济责任审计评价指标体系研究
跨国施工企业内部审计流程研究--以G公司为例
对外担保与持续经营不确定性审计意见--基于2009-2013年沪深A股上市公司的经验数据
地市级党政主要领导干部经济责任审计评价模型研究
重大公共工程项目实施阶段跟踪审计风险研究
ZS会计师事务所审计风险控制研究
L省环境审计评价指标体系研究
我国社会审计组织监管模式研究
审计师个体行业专长与换“所”不换“师”式变更的实证分析
终极控制人性质、审计师选择地缘偏好与企业绩效--来自深市A股制造业的证据
基于交易成本视角的内部审计增值有用性研究
内部审计与盈余管理相关性研究--基于上市商业银行的视角
省直管县财政体制下政府审计工作组织方式创新研究--以贵州省为例
国企领导经济责任审计评价指标体系研究
上市公司同行信息对审计收费影响的实证研究
创业板IPO审计风险的成因分析及防范研究--以LS公司为例
审计期望差距的业绩评价标准分析与实证
欣泰电气IPO审计失败案例研究
大数据环境下国家审计面临的问题与对策
地方政府征拆审计面临的困境及对策--以湘潭经开区为例
煤炭企业风险管理审计研究
财政专项资金绩效审计评价指标体系构建研究--以Q市节水增粮项目为例
财政专项资金绩效审计体系研究
广东CS公司内部审计改进研究
关键审计事项披露的经济后果研究
上市公司审计失败问题研究--基于“大智慧”的案例分析
基于证监会处罚决定的审计失败问题研究
注册会计师审计失败问题探讨--以“金亚科技”为例
IPO审计风险研究--以天能科技为例
A会计师事务所审计成本控制研究
对开展企业环境绩效审计的探索--以M纸业为例
新三板挂牌审计风险控制研究
现代风险导向审计在会计师事务所中的应用探讨--基于立信所对金亚科技审计案例分析
TC公司内部审计质量控制问题探析
K市领导干部自然资源资产离任审计及其问题探讨
政府投资建设项目审计风险及防范研究
“绿大地”内部审计质量控制问题探讨
“ST昆机”公司审计意见购买案例的分析
电网企业人力资本审计评价指标体系的设计与应用--以A企业为例
国有企业内部经济责任审计研究--以K企业为例
TN商业银行信贷业务内部审计问题探讨
审计重要性水平确定及其影响因素研究--以天健会计师事务所对长江传媒的审计为例
KL化工企业内部审计问题研究
经济责任审计业务流程再造研究
法律环境、内部控制缺陷与审计收费
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