当前位置:
首页
--
经济
--
经济计划与管理
--
会计
--
审计
--
各类审计
基于干部离任审计的重庆水与大气资产负债表研究
高校能耗监测与能源审计研究
国有企业领导经济责任审计评价标准研究
我国政府专项资金绩效审计研究
J区领导干部经济责任审计制度运行研究
政府财政专项资金绩效跟踪审计研究--以A省政府援疆项目为例
BF公司内部审计信息化体系重建研究
A人民银行内部审计信息化建设研究
Y烟草公司增值型内部审计发展研究
X公司内部审计信息化案例研究
异常审计费用与审计质量的相关性研究
会计师事务所行业专长对审计质量影响的实证检验--以分所为分析单位
风险导向存货审计研究--以Z铜矿有限公司存货审计为例
价值链理论在内部审计中的增值服务作用研究--以M集团为例
基于免疫系统论的海洋资源绩效审计研究--以S市海洋资源绩效审计为例
橡胶企业环境绩效审计评价体系研究--以青岛SX股份有限公司为例
县级领导干部经济责任审计评价体系研究--以XX县为例
公共服务均等化目标导向的政府绩效审计研究--以Y县义务教育经费审计为例
未决诉讼、审计定价与审计意见--基于A股上市公司的经验研究
钢铁行业增值型内部审计研究--基于A公司的案例分析
企业内部离任审计研究--以L公司为例
H公司财务报表及内部控制整合审计研究
A农村商业银行增值型内部审计体系构建研究
大型集团企业内部审计信息化研究--以中国石化集团为例
绿色发展下A企业内部环境审计评价研究
上市公司诉讼风险、内部控制质量与审计收费
商业银行风险导向内部审计问题研究--以A银行为例
官员经济责任离任审计制度研究
会计师事务所转制为特殊普通合伙制对审计质量的影响研究
ERP环境下的企业存货内控审计及应用研究
哈尔滨银行内部审计现存问题及改进策略研究
基于平衡计分卡的GS公司内部审计绩效评价研究
LAD会计师事务所审计失败案例研究
GL集团内部审计问题研究
紫鑫药业关联交易审计的案例研究
诺亚舟教育集团内部审计问题研究
SH项目专项资金绩效审计问题研究
注册会计师对XD公司审计的独立性研究
HLD银行内部审计环境研究
HDY国有企业内部审计问题研究
ZG公司风险导向内部审计问题研究
DJTY公司内部审计案例研究
风险管理视角的YM集团内部审计研究
基于风险导向审计的华锐风电审计案例研究
DX事务所对TK股份有限公司舞弊审计案例研究
QZ公司注册会计师审计失败案例研究
LD事务所对HR公司舞弊审计案例研究
YM公司关联方交易舞弊的审计案例研究
YH公司关联方交易舞弊审计案例研究
内蒙古正镶白旗政府绩效审计制约因素分析
上一页
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
下一页