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国企领导人经济责任审计的评价指标研究
内部控制审计与财务报表审计质量的相关性研究
内部审计的公司治理效应研究--来自深市A股的经验数据
财政专项资金绩效审计及其应用研究
A会计师事务所审计风险的评价及对策研究
我国上市公司内部审计研究--以西藏某上市公司为例
利安达对华锐风电审计失败案例研究
问责视角下我国经济责任审计运行效果研究
阿特斯集团风险导向内部审计模型优化研究
异常审计收费与审计意见购买相关性研究
基于公司治理的CJ集团内部审计优化研究
风险导向审计在WY公司的应用研究
中石油XX油田公司资金链内审研究
风险导向下的XX农村信用社内部审计研究
地方政府环境审计现状及对策研究--基于问卷调查的分析
企业内部审计目标实现活动中的问题研究--以我国多家上市公司为例
大气污染型企业环境绩效审计问题研究
我国民营公司风险导向内部审计研究--以A公司为例
我国政府投资工程项目绩效审计问题研究--以广州市BRT工程建设为例
保险企业内部审计人员职业胜任能力研究--以T保险公司为例
我国民营企业内部审计研究--以WH公司为例
政府审计的揭示效应和威慑效应对地方经济发展的影响
B县乡镇领导干部经济责任审计制度完善研究
酒泉市政府绩效审计存在的问题与对策研究
福建省农村商业银行内部审计研究
基于企业价值增值的内部审计独立性问题研究
基于成本效益原则的XK汽车制造企业内部审计外包决策研究
财务报表重大错报风险识别与评估研究--以H公司财务报表审计为例
基于“免疫系统论”的我国慈善组织审计监督研究
整合审计制度下盈余管理对审计费用影响研究
铁路运输企业内部控制审计研究
事务所变更与异常审计费用对审计意见购买行为的影响研究
异常审计费用对审计质量的影响研究--基于我国A股上市公司的经验数据
大智慧审计失败案例研究
《案例》:X公司—液化石油气销售企业风险导向内部审计研究
上市公司治理结构对审计费用的影响研究
会计师事务所审计能力成熟度模型研究--以Z会计师事务所为例
基于审计冲突模型的审计失败案例研究--以三峡新材案为例
国家治理体系视角下的我国政府绩效审计优化
东方公司风险导向内部审计模式构建研究
基于DEMATEL方法的审计质量关键影响因素研究
企业内部审计职能弱化和缺失问题及对策研究--以TF煤业公司为例
地方政府经济决策审计评价研究
中国创业板上市公司审计费用与审计意见购买行为的相关性研究
自然资源资产负债表编制与分析研究--以河北省为例
行为导向下自然资源资产离任审计评价指标体系研究--以P市为例
医药上市公司审计风险研究--基于康芝药业案例分析
A铁路局内部审计绩效评价体系研究
高校专项资金绩效审计评价研究--以C大学重点学科建设专项资金为例
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