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各类审计
A保险集团公司内部审计质量控制优化研究
基于G公司现代风险导向审计的案例研究
审计信息公开的治理效果研究--基于审计结果公告及《中国审计年鉴》统计数据分析
久盛股份有限公司风险管理审计研究
L公司工程项目内部审计研究
湖南A高校内部审计绩效评价体系优化研究
基于“六维度”BSC的增值型内审绩效评价体系研究--以M集团为例
X集团公司内部审计问题研究
广东监狱系统内部审计服务型职能发挥的影响因素研究
QL公司基于平衡计分卡的内部审计质量评价研究
江苏Y农村商业银行非现场审计问题研究
客户行业同质性、事务所行业专门化战略与审计市场的集中度
乡镇领导干部经济责任审计问题及对策研究--以中方县为例
内部控制审计有效性现存问题研究--基于我国上市公司披露的内控审计报告的分析
IPO审计风险及其应对措施研究--以天丰节能为例
持续审计在X银行内部审计中的应用研究
A公司内部审计信息化建设研究
基于风险管理理念的X集团内部审计研究
IPO审计失败及其防范研究--以利安达对天丰节能审计失败为例
欣泰电气IPO财务造假审计问题研究
风险导向审计在海关稽查中的应用研究
晨鸣纸业审计报告中沟通关键审计事项的影响及对策研究
跨国企业对外投资内部审计的问题与对策研究--以ZGDJ集团公司为例
注册会计师审计失败及防范研究--以RH会计师事务所对昆明机床审计为例
农业企业IPO审计失败及防范研究--以大华会计师事务所对新大地审计失败为例
关联方交易的审计风险识别与应对研究--以上会会计师事务所审计方正科技为例
风险导向内部审计问题与对策研究--以H公司为例
IPO审计失败及防范研究--以瑞华所对振隆特产IPO审计失败为例
审计意见类型的影响因素研究--基于会计师事务所视角
注册会计师审计失败防范对策研究--以利安达会计师事务所多次审计失败为例
增值型内部审计存在的问题及对策研究--以Y公司为例
商业银行风险管理内部审计的问题及对策研究--以中国建设银行为例
互联网金融公司的审计研究--以德勤对宜人贷审计为例
关联方交易舞弊审计失败的治理研究--以鹏城事务所对北生药业审计失败为例
关联方交易舞弊审计风险的识别、评估与应对研究--以普华对上海家化的审计为例
年报披露时间、事务所规模与审计质量
基于数据挖掘的ZR集团持续审计改善研究
审计委员会特征与会计信息披露质量的相关性研究--基于我国深交所上市公司的实证检验
内向型管理审计研究--以M旅游投资开发有限公司为例
CD国有集团内部审计案例分析
我国食品制造企业存货内控审计问题研究--以A公司为例
A市领导干部森林资源资产离任审计研究
网络小贷公司审计风险及对策研究--以X公司为例
稳增长政策落实跟踪审计质量控制研究--以C市为例
基于证监会处罚的审计失败案例研究--以九好集团审计为例
H市领导干部自然资源资产离任审计问题研究
“管委会—公司”模式下党政领导干部经济责任审计运行机制研究--以A经济新区管委会为例
保留意见审计报告职业判断研究--基于2012-2016年上市公司审计报告统计分析
乡镇党政主要领导经济责任审计问题研究--基于终身追责视角
高校国有资产分散式出租的内部审计研究
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