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各类审计
A公司内部审计质量控制对策研究--基于PDCA循环理论
新三板挂牌公司审计风险及对策研究--以参仙源公司案为例
基层领导干部经济责任审计结果利用研究--以QXG街道办审计项目为例
地方领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系研究--基于试点案例的应用
乡镇领导人经济责任审计问题与对策研究--以BY乡为例
上市公司持续经营审计存在的问题及对策研究
党政领导干部自然资源资产离任审计评价体系研究--以A县土地资源为例
Z人寿保险公司内部审计实施问题及对策研究
企业内部审计与合规管理协同的多案例研究
审计报告中披露关键审计事项存在问题与完善建议
领导干部水资源资产离任审计风险研究--以A市为例
A商业银行CD审计分部增值型内部审计优化研究
产品众筹平台审计风险与应对研究--以“京东众筹”为例
电子商务环境下企业内部控制审计问题研究--以SN公司为例
大数据政府审计实质性程序及其应用研究--以B区教育资助资金审计为例
基于风险导向的DY银行内部审计问题研究
内部审计在A商业银行风险管理中的应用研究
内部控制审计和财务报表审计的整合审计研究--以杉杉股份有限公司为例
政府审计在地方政府竞争对债务风险影响中的作用研究
CEO变更、企业投资规模与审计费用--来自中国资本市场的经验证据
强制性与自愿性ICFR审计的审计负担效应比较研究
G银行内部审计信息化建设改进研究
IPO审计收费影响因素研究--基于我国A股市场的数据
审计师与客户关系对审计质量的影响--基于农业上市公司的实证研究
庞氏分红、审计风险与审计收费
公司治理视角下的内部审计问题研究--以东芝公司的案例为例
国家审计监督效果研究--基于审计对象视角
A县扶贫资金审计问题研究
社会保障资金审计研究--以X区为例
审计委员会特征对预算松弛的影响研究
X会计师事务所对Y公司实施风险导向审计的案例研究
振隆公司财务舞弊审计案例研究--基于审计责任视角
审计报告延迟的影响因素及其后果研究
风险导向内部审计在W公司的应用研究
政府审计实现国家治理效能的研究
整合供应链审计服务与审计师行业专长对审计质量及审计费用的影响
新审计报告准则对审计质量的影响研究
BG集团内部审计问题研究
基于区块链的日志行为审计方案研究
辉山乳业审计失败成因及对策研究
乡镇领导干部经济责任审计探究--以A市C镇为例
现代风险导向审计在XZD会计师事务所的应用研究
大型公共工程项目全过程绩效审计研究
我国上市公司内部控制审计存在的主要问题及对策研究--以H公司为例
我国城镇职工基本医疗保险基金绩效审计问题研究
大数据背景下的政府审计方法研究
政府审计、审计公告与央企非效率投资--基于中国上市公司经验数据
基于事务所行业专长的审计市场目标定位研究
政府部门内部审计协同研究--以浙江省司法厅为例
科技经费专项审计调查研究
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