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各类审计
长沙县农业专项审计质量评价及改进研究
中国移动A分公司风险导向内部审计优化研究
区县经济责任审计若干问题研究--以济南市历下区为例
内部控制质量对审计定价的影响研究--基于我国A股上市公司的经验数据
预算透明和审计监督视角下的政府清廉研究
自然资源资产离任审计问题与对策研究
社会劳动保障资金绩效审计评价指标体系研究
领导干部经济责任审计研究
会计师事务所审计风险管理问题探讨--以江西中山会计师事务所为例
关联方交易审计问题探究--基于康芝药业财务舞弊案例
集团公司内部审计体系优化研究--以H集团公司为例
基于公司治理视角的SF集团公司内部审计模式研究
基于生态文明视角钢铁企业环境绩效审计评价体系研究
建筑企业风险导向内部审计的应用探讨--以J建筑集团公司为例
我国农业高校内部经济责任审计风险研究
整合审计对审计效率的影响探究--以信永中和对新华制药的审计为例
深圳市政府绩效审计存在问题及对策研究
鼎汉技术增值型内部审计问题探讨
人民银行YC支行内部审计质量控制问题探析
审计数据中心信息资源目录体系构建方法研究
KG天然气公司内部审计质量控制探讨
工程项目“三位一体”全过程跟踪审计实施问题探讨--以JX中烟公司工程项目为例
N市保障性安居工程绩效审计问题探讨
基于内部控制的财务报表审计意见影响因素研究
工程竣工结算审计风险评价与控制研究
不同审计轮换方式对审计质量的影响研究
HT集团Z子公司企业负责人经济责任审计研究
新公共管理理念下的国家审计
政府投资项目绩效审计研究--以铜川市新耀污水处理厂项目为例
M盐业集团领导干部经济责任审计问题探讨--以J建筑集团公司为例
石油企业内部审计计划管理研究
JS银行派出内部审计机构履职失效问题研究
中石油GD局管理效益审计研究
H集团内部审计转型及其后果的案例分析
地方政府经济决策审计问题探讨--以潜山县为例
中国电信J省分公司市级内部经济责任审计探讨
财务协同审计建模方法及其应用研究
增值型内部审计对企业价值影响的实证研究
J商业银行增值型内部审计问题及对策探讨
LX会计师事务所审计质量控制体系研究
SRNS银行信贷业务内部审计问题探讨
政府环境绩效审计研究--以淮河流域水污染防治项目为例
基于PSR概念框架的水环境绩效审计评价指标体系构建与应用研究
关于国有企业改革的国家审计应对策略研究
会计师事务所的审计风险及其防范研究--以D会计师事务所为例
上市公司审计失败问题研究--以南纺股份为例
内部控制审计质量对企业融资成本的影响研究--基于A股上市公司的经验证据
企业新三板挂牌审计风险控制问题研究--以A企业为例
A公司内部审计质量控制研究
农村商业银行风险导向内部审计研究--以A农村商业银行为例
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