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各类审计
国有企业领导人经济责任审计指标评价体系研究--以Z市审计局对G的经济责任审计为例
G银行内部审计研究
我国政府绩效审计的评价标准研究
企业成长性、审计质量与盈余管理--来自创业板IPO上市公司的实证检验
内部控制制度监管背景下企业内部审计工作的重构
XX公司内部审计管理优化研究
T会计师事务所现代风险导向审计研究
南通市崇川区经济责任审计存在的问题及对策研究
天津市宝坻区经济责任审计的现状及完善对策研究
价格管制背景下审计定价与审计质量的实证研究
武汉钢铁集团风险导向内部审计的应用研究
长春市政策落实跟踪审计问题研究
基于价值链的XG集团公司增值型内部审计研究
我国商业银行内部审计质量控制探析--以中国工商银行J分行为例
L公司内部审计增值研究
航天五院经济责任审计中发现的问题及解决对策研究
环境保护专项资金绩效审计评价指标体系构建研究
我国国有企业内部审计转型问题研究
注册会计师参与政府审计的问题研究
农业类公司审计风险的分析与应对--基于多案例分析
利安达会计师事务所对华锐风电审计失败的案例探讨
政府审计对社会审计资源的利用和管理研究--基于合作平台构建的视角
我国政府审计整改推进研究
IPO审计风险及其控制研究
现代风险导向审计及其应用研究
政府低价管制与审计质量
H大学的经济责任审计改进研究
基于风险管理的医院内部审计制度研究--以上海公立X医院为例
“新大地科技”造假上市案例分析
注册会计师审计失败问题研究--基于绿大地审计失败案例
低碳经济视角下环境审计目标及其实现机制研究
企业并购审计风险模型及其应用研究
创业板IPO审计风险研究--以欣泰电气为例
治理视角下乡镇领导干部经济责任审计研究
SHY集团内部审计问题探讨
大庆油田增值型内部审计研究
公允价值计量对审计质量的影响研究
我国中小商业银行内部审计体系研究
ZSDL应收账款内部控制的研究
XBRL环境下内部控制审计的实现方法研究
企业风险基础内部审计研究
内部审计独立性对内部控制水平影响的实证研究
证券公司风险导向内部审计研究--以联讯证券为例
基于风险导向的商业银行内部审计案例分析--以MS银行为例
行政单位内部控制问题探析--以南昌市青云谱区A局为例
基层党政领导干部经济责任审计问题探析--以A镇为例
H保险公司风险管理审计探析
SZ市国土基金审计的案例分析
LX会计师事务所审计质量问题探讨
LG县污水处理PPP项目绩效审计问题探讨
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