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关联方交易审计案例研究--以紫鑫药业为例
领导干部自然资源资产离任审计研究
基于大数据的财务报表持续审计研究
基于审计平台的审计方法查询优化研究
MG钢铁公司内部环境审计问题研究
省属国有企业投融资审计研究--以云南省某国有企业为例
云环境下操作外包的动态审计方案设计与实现
我国上市公司高管特征与审计收费的相关性研究
Z市经济责任审计存在的问题及对策研究
某市A局领导干部经济责任审计评价体系问题研究
上市公司审计“换所不换师”的经济后果研究--基于审计质量和审计收费水平的视角
TG钢铁集团公司内部审计问题研究
DL市高速公路绩效审计评价指标体系的构建与应用研究
区域能源绩效审计指标体系与评价方法研究
部门预算执行绩效审计研究--以A省扶贫开发办公室预算执行审计为例
企业费用支出内部审计研究--以A电商企业为例
西武县供电公司内部审计改进研究
基于平衡计分卡的H移动公司内部审计绩效评价体系研究
城市基础设施建设稳增长政策跟踪审计研究
基于审计师行业专长的审计质量研究
风险导向审计在海南电网公司年报审计中的运用研究
乡镇党政主要领导经济责任审计问题探讨--以东乡县A镇为例
ERP系统实施对审计师决策的影响研究
非标准内部控制审计意见对股价影响的实证研究
KS公司内部审计案例研究
完善D县电力公司内部审计的对策研究
政府审计质量影响因素研究
EVA考核细则下的我国中央企业经济责任审计研究--以中国石油天然气股份有限公司为例
企业增值型内部审计的应用研究
商业银行非现场审计模式研究
政府审计利用内部审计资源的实践研究--以A高校为例
审计团队中垂直对特征对审计费用率的影响研究
新奥集团增值型内部审计研究
济南市基层专项审计调查问题研究
H公司总经理经济责任审计中内部控制测试的改进研究
基于信号理论的审计师声誉经济后果研究
公共资金绩效审计研究--以D市采煤塌陷区治理资金为例
重大突发性公共事项跟踪审计研究--以汶川地震为例
M银行信贷业务内部审计问题的探讨
北京银行内部审计质量控制问题的研究
SC连锁超市内部审计质量控制问题探讨
基于平衡计分卡的高校科研经费绩效审计评价指标体系研究
NF股份公司董事长离任审计案例研究
FN公司内部审计问题研究
HLXM公司内部审计绩效评价问题研究
基于项目组合选择模型的集团企业审计计划优化研究
H股双重审计的取消对审计质量的影响研究--来自A+H股交叉上市公司的经验证据
对口支援项目跟踪审计研究--以19省市对口援疆为例
HNKY集团内部审计质量控制建设研究
卓越绩效风险导向视角下的内部审计问题探讨--以安徽电网为例
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