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审计
舆论监督对外部审计在维护国家金融安全中的作用研究
商业银行实施持续审计的障碍及克服对策研究
我国重大公共项目投资跟踪绩效审计研究
总分所管理模式下会计师事务所审计质量控制研究--以ZQ会计师事务所为例
基于PSR框架的临海工业类企业环境绩效审计评价指标体系构建研究
A会计师事务所审计质量控制对策研究
浙江省低碳审计评价指标体系构建
部门预算执行审计研究
园林绿化工程跟踪审计操作研究
科学发展观下的财政扶贫绩效审计问题研究
中联重科风险导向内部审计体系构建
我国企业社会责任审计评价体系研究
行为导向的企业社会责任审计模式研究
产权保护导向的碳排放权交易会计研究
农发行湖南省分行内部审计效率提高研究
制度环境和事务所的地区竞争优势对审计质量的影响研究
中小银行内部审计流程与制度再造研究
基于BSC的A公司内部审计绩效评价指标体系的设计
公司治理结构对审计收费影响的实证研究--来自A股上市公司的数据
我国审计市场结构变迁及其诱因研究
政府投资建设项目绩效审计评价指标体系的研究--基于逻辑框架法理论的视角
蓝色经济视角下项目全过程环境审计运作模式研究
注册会计师持续经营审计意见决策的及时性研究
上市公司审计委员会的绩效评价及其应用
平衡计分卡在新疆农村信用社政府绩效审计中的应用研究
YC公司内部审计体系优化研究
IPO公司内部审计设置模式对财务报告质量的影响
基于无影灯效应原理的扶贫资金审计监管改进研究
造价咨询服务政府审计质量的控制研究
产权视角下环境审计基本理论要素研究
广东绩效审计的问题与对策研究
邵阳市邮储银行行长任期经济责任审计改进研究
审计师信息披露问题的规范研究
A国有供水公司接收政府无偿划拨M水库的内控风险控制研究
民企高管履职政治关联对审计需求影响的经验研究
长沙县农业专项审计质量评价及改进研究
心理因素对审计判断的影响研究--基于问卷调查分析
中国移动A分公司风险导向内部审计优化研究
企业社会责任审计中的绩效评价体系研究
区县经济责任审计若干问题研究--以济南市历下区为例
内部控制质量对审计定价的影响研究--基于我国A股上市公司的经验数据
政府公共工程绩效审计指标体系构建研究
预算透明和审计监督视角下的政府清廉研究
自然资源资产离任审计问题与对策研究
重大水利工程决策审计评价指标体系及应用研究
社会劳动保障资金绩效审计评价指标体系研究
领导干部经济责任审计研究
会计师事务所审计风险管理问题探讨--以江西中山会计师事务所为例
关联方交易审计问题探究--基于康芝药业财务舞弊案例
集团公司内部审计体系优化研究--以H集团公司为例
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