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湘电集团内部审计运行机制优化研究
基于全面质量管理的企业并购审计风险规避研究
ZS银行风险导向内部审计应用研究
会计师事务所规模与IPO审计质量--来自我国创业板经验数据
注册会计师审计职业判断研究
YYJ烟草公司内部审计独立性问题研究
CSR信息披露质量对CPA审计风险影响的实证研究
对DK公司内部审计质量控制的研究
集团公司的增值型内部审计问题初探--以AB集团公司为例
农业专项资金绩效审计研究
JDJ公司内部审计问题研究
B.Y.集团内部审计优化研究
内部审计绩效评价体系在GD公司的应用
内部控制审计执行效果研究--基于双重差分法的分析
基于跟踪审计的C公司工程项目内部审计优化研究
XD酒店内部审计制度问题与对策研究
GL集团公司内部审计问题研究
事业单位内部领导经济责任审计研究--以XX交通运输事业单位为例
审计委员会特征与信息披露质量关系的实证研究
政府环境绩效审计评价研究--以甘肃省污水处理厂为例
江苏NT公司原总经理离任审计的案例研究
风险导向内部控制审计在RY公司的应用研究
我国上市公司内部控制审计的问题与对策研究
领导干部财产申报审计公示制度研究
我国注册会计师审计准入管制改进研究
“两型社会”建设中的企业绿色审计改进研究
创业板IPO审计失败防范体系研究--以欣泰电气案为例
ZX银行信贷业务内部审计问题的研究
寻租动机与IPO公司的审计需求--来自创业板的证据
注册会计师审计合谋及治理研究--以欣泰电气案为例
关联方交易审计风险及其防范研究--以亚星化学为例
审计署绩效评价研究--基于审计署绩效报告分析
管理层持股、代理成本与审计质量
NY银行信贷业务内部审计问题的探讨
深圳鹏城会计师事务所对北生药业关联方交易审计失败的案例分析
ST舜船关联方交易审计的案例分析
环境不确定性、内部控制质量与审计费用
Z市土地储备资金绩效审计探讨
基于金辉项目的华穗事务所的现代风险导向审计改进研究
基于风险导向的内部审计研究--以A公司为例
FY公司JS油库改扩建工程审计研究
内部审计特征对会计信息质量影响的实证研究--基于深交所主板上市公司2009-2012年的经验证据
地方政府债务审计模式研究
维护国家经济安全的政府审计模型构建研究
基于审计信息产权安排的审计独立性问题研究
森林资源资产离任审计评价指标体系构建研究
地方领导干部自然资源资产离任审计制度研究
碳审计评价指标体系构建及其在化工企业的应用研究
新三板挂牌企业审计风险成因的多案例研究
政府审计与高管腐败--基于国有上市公司的经验数据
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