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震天会计师事务所风险评估问题研究
A商业银行中间业务审计案例分析
江苏Y农村商业银行非现场审计问题研究
客户行业同质性、事务所行业专门化战略与审计市场的集中度
乡镇领导干部经济责任审计问题及对策研究--以中方县为例
内部控制审计有效性现存问题研究--基于我国上市公司披露的内控审计报告的分析
IPO审计风险及其应对措施研究--以天丰节能为例
持续审计在X银行内部审计中的应用研究
国家治理枧角下的部门预算执行审计研究--以A市民政系统为例
A公司内部审计信息化建设研究
基于风险管理理念的X集团内部审计研究
云南Y律师事务所公司化管理研究
IPO审计失败及其防范研究--以利安达对天丰节能审计失败为例
国有上市公司董事会特征对注册会计师审计质量的影响研究
欣泰电气IPO财务造假审计问题研究
风险导向审计在海关稽查中的应用研究
特许权使用费海关审价研究--以X公司为例
晨鸣纸业审计报告中沟通关键审计事项的影响及对策研究
农业上市公司审计风险及防范研究--以中磊会计师事务所审计万福生科为例
跨国企业对外投资内部审计的问题与对策研究--以ZGDJ集团公司为例
注册会计师审计失败及防范研究--以RH会计师事务所对昆明机床审计为例
农业企业IPO审计失败及防范研究--以大华会计师事务所对新大地审计失败为例
关联方交易的审计风险识别与应对研究--以上会会计师事务所审计方正科技为例
风险导向内部审计问题与对策研究--以H公司为例
IPO审计失败及防范研究--以瑞华所对振隆特产IPO审计失败为例
会计师事务所转制对审计定价的影响--基于企业法律风险视角
审计意见类型的影响因素研究--基于会计师事务所视角
注册会计师审计失败防范对策研究--以利安达会计师事务所多次审计失败为例
增值型内部审计存在的问题及对策研究--以Y公司为例
基于收益法对计算机软件著作权的资产评估研究--以浙江T公司为例
T资产评估公司评估业务流程优化研究
商业银行风险管理内部审计的问题及对策研究--以中国建设银行为例
公共工程绩效审计评价指标构建研究
注册会计师职业判断应用研究--以兴华会计师事务所对欣泰电气审计为例
互联网金融公司的审计研究--以德勤对宜人贷审计为例
关联方交易舞弊审计失败的治理研究--以鹏城事务所对北生药业审计失败为例
关联方交易舞弊审计风险的识别、评估与应对研究--以普华对上海家化的审计为例
年报披露时间、事务所规模与审计质量
基于数据挖掘的ZR集团持续审计改善研究
审计委员会特征与会计信息披露质量的相关性研究--基于我国深交所上市公司的实证检验
内向型管理审计研究--以M旅游投资开发有限公司为例
CD国有集团内部审计案例分析
我国食品制造企业存货内控审计问题研究--以A公司为例
农村饮水安全政策落实跟踪审计问题研究
A市领导干部森林资源资产离任审计研究
网络小贷公司审计风险及对策研究--以X公司为例
期后事项审计存在问题与完善建议--基于注册会计师期后事项审计执行情况研究
稳增长政策落实跟踪审计质量控制研究--以C市为例
基于证监会处罚的审计失败案例研究--以九好集团审计为例
H市领导干部自然资源资产离任审计问题研究
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