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各类审计
基于现代风险导向的A银行沈阳审计分局内部审计工作研究
苏州圆融集团风险管理视角下内部审计的研究
大资管背景下银行风险导向内部审计探讨
风险导向内部审计的价值及作用机理研究--以汇洁集团为例
制造业上市公司内部审计质量对企业绩效影响研究--基于2012-2016年深交所的实证分析
审计全覆盖背景下的政府购买社会审计服务研究
DT集团内部审计质量控制研究
审计师个人经验对公司债券融资成本影响的研究
内部审计在环境绩效审计中的角色研究--基于访谈数据分析
风险导向内部经济责任审计流程构建与应用--以国有企业A公司经济责任审计为例
部门领导干部经济责任审计研究--以A局长经济责任审计评价为例
TC保险公司内部审计信息化建设研究
X公司IPO风险导向审计应用研究
高耗能企业低碳审计问题研究--以L钢铁企业为例
审计方案优化及实施效果可视化技术研究与实现
政府购买社会审计服务问题研究--以浙江省固定资产投资审计为例
X县审计局政府投资项目审计风险研究
基于风险导向的X信托公司内部审计改进研究
财富证券公司内部审计改进研究
以现代农装为例业绩归因分析在审计风险识别中的应用研究
国有产权交易机构内部控制审计研究--以N产权交易中心有限公司审计为例
基于标准审计报告改进的审计报告质量提升及影响研究--以晨鸣纸业为例
内部审计现场作业的信息化研究--以南方电网为例
甲公司资产后续计量的关键审计事项沟通研究
舞弊导向审计模式在农业类公司IPO审计中的应用研究--以振隆特产IPO舞弊案为例
政府节能减排项目绩效审计研究
政府环境绩效审计评价指标体系研究
政府审计对政府信任提升的作用研究
基于市场化进程的宗教传统对分所审计质量的影响研究
我国上市公司审计失败案例研究--以欣泰电气为例
公允价值计量对上市公司审计收费影响研究
国家审计对社会审计质量和央企绩效的影响研究
行政处罚与审计质量--来自中国审计市场的证据
外部审计治理对我国制造业上市公司代理成本、企业绩效的影响研究
LY市政工程有限公司风险导向的内部审计改进研究
X会计师事务所的J城投公司发债审计项目研究
Z公司增值型内部审计应用研究
供给侧改革背景下会计师事务所审计质量评价体系的构建与应用研究
“一带一路”背景下企业境外投资风险管理审计研究
H粮食公司存货审计改进研究
Z集团公司增值型内部审计的改进研究
自然资源资产离任审计中土地资源评价指标体系构建
方盛制药内部审计部门的绩效评价体系研究
担水沟年报审计中的审计风险评估及防范研究
L公司二手设备计价的审计判断
A会计师事务所整合审计优化研究
中石油管道二公司工程总承包项目风险导向内部审计研究
兴华会计师事务所对欣泰电气审计失败案例研究
立信所对大智慧年报审计失败案例研究
事务所声誉、聘约稳定性与审计收费
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