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D市领导干部自然资源资产离任审计研究
经济新常态下我国PPP项目绩效审计机制研究
我国汽车制造业上市公司盈余管理对审计费用影响的实证研究
内部控制审计与财务报表审计整合性研究
电器机械行业事务所审计任期对审计质量的影响
中国农业银行郑州某支行内部审计质量研究
鹏城会计师事务所审计失败案研究基于审计独立性视角
注册会计师审计风险控制案例研究
异常审计报告时滞对审计质量的影响研究
政府审计影响央企控股上市公司绩效的路径研究
A会计师事务所对Y企业运用现代风险导向审计案例研究
海绵城市PPP项目全过程绩效审计研究--以镇江海绵城市为例
审计师个体低审计质量传染效应的研究
A公司增值型内部审计研究
长安汽车增值型内部审计的应用研究
审计证据准则存在的问题及对策研究--基于诉讼证据规则的视角
整合审计影响审计费用和审计质量的实证研究
独立审计下函证程序运用的优化研究
专项资金审计在政府治理中的作用研究--基于XXX卫生计生审计案例的分析
事业单位领导干部任期经济责任审计研究--以QS学校为例
上市公司审计体制的缺陷及其原因研究
国有文化传媒企业绩效审计评价体系研究及应用--以A出版传媒公司为例
甘肃省平定高速公路绩效审计评价指标体系研究
R集团董事长经济责任审计案例研究
国有企业内部经济责任审计风险控制研究
自然资源资产离任审计执行中的风险应对
JN热力集团公司的绩效审计评价体系设计
CA法院绩效审计评价体系研究
互联网背景下会计师事务所审计程序优化研究--以A会计师事务所为例
烟草行业经济责任审计信息化研究
中国辉山乳业控股有限公司审计失败案探究
风险导向内部审计案例研究--以中国银行为例
SZ市新能源汽车推广绩效审计案例分析
瑞华会计师事务所审计振隆股份失败案
瑞华会计师事务所对亚太实业审计失败案例研究
华锐风电公司审计失败案研究
D商业银行增值型内部审计问题研究
立信会计师事务所对大智慧公司审计失败案研究
大智慧公司收入审计案例研究
H公司风险导向内部审计应用研究
大智慧公司财务舞弊审计案研究
财务报表审计和内部控制审计的整合研究--以普华永道对泰达股份整合审计为例
中信证券公司的公允价值审计研究
内蒙古A电业局内部审计案例研究--以固定资产清查项目为例
TH公司增值型内部审计体系重构研究
H集团内部审计资源配置研究
A处投资审计的项目化管理研究
某商业银行信贷业务内部审计研究--以RI信贷项目为例
会计师事务所审计质量控制体系优化研究--以RH会计师事务所为例
瑞华会计师事务所北京总部审计收费问题研究
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