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各类审计
兴业证券增值型内部审计应用问题及对策探讨
ZL会计师事务所对青鸟华光的非公允关联交易审计失败问题探讨
协同国家审计模式的构建与实施--基于云平台
中国建设银行江西省分行内部审计转型问题研究
A商业银行现代风险导向内部审计问题探讨
企业财务报表与内部控制整合审计探析--以天健会计师事务所对美的集团的审计为例
产权性质、审计质量与债务融资成本--基于A股上市公司的经验证据
上市公司关联方交易的审计风险研究--以舜天船舶为例
事务所审计声誉机制是否有效?--以2010-2015年审受处罚事务所为例
风险导向下的银行内部审计研究--以A市农村信用社为例
上市公司审计失败成因与预防策略研究
基于重大错报风险的审计风险模型研究
内部控制缺陷及其修正对审计费用的影响研究
上市公司董事会特征对审计费用的影响研究
审计质量对上市公司代理成本的影响研究
德州市农村信用社内部审计风险评价及应用
政府经济责任审计研究
DL地方政府环境绩效审计问题研究
A银行内部审计部门绩效管理研究
我国上市公司内部控制审计收费影响因素研究
会计舞弊公司的审计意见及其影响因素研究
会计师事务所规模对审计质量的影响研究
我国公司IPO中的审计监管机制研究--基于万福生科的案例证据
基于平衡计分卡的内部审计增值评价体系探析
我国上市公司内部控制审计意见信息含量研究--基于投资者的视角
民营上市公司股权结构对审计收费的影响研究
企业绩效审计模型的构建及应用研究
J集团内部审计管理模式改进研究
BLT公司内部审计存在问题与对策
上市公司内部控制质量对审计费用的影响--来自我国上市公司的经验证据
会计师事务所规模对审计质量的影响--基于我国证券市场的经验证据
风险导向内部审计在我国上市公司应用问题研究
审计委员会特征与审计质量关系研究--来自沪深A股上市公司的经验证据
中国农业银行内部审计问题研究
吉林油田经济责任审计质量控制研究
M公司内部审计问题及对策研究
湖南省建设银行内部审计质量控制体系设计研究
内部审计与财务报告质量研究--基于中小板上市公司的经验数据
审计委员会特征与内部控制缺陷相关性研究--来自2012-2013年上市公司经验数据
高管特征、非审计服务与公司绩效
行政事业单位内部审计工作研究
销售型企业内部审计的优化管理研究--以KS公司为例
政府审计与国家金融安全研究
审计质量与审计收费关系的实证研究
审计委员会独立性与审计质量的相关性研究
农业类上市公司财务造假的审计应对研究--基于审计收费的经验证据
中央企业内部审计管理体制研究--基于ZGDT集团
MC公司基于风险管理的内部审计体系的构建
基于现代风险导向审计的海关稽查工作模式研究
神华集团绩效审计研究
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