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会计师事务所行业专长与审计收费分析
我国保障性住房绩效审计探讨
SG公司内部审计质量控制研究
风险导向审计理念下A银行内部审计研究
数据挖掘在天津联通内部审计中的应用研究
国有企业领导干部经济责任审计实务优化研究
天丰节能IPO财务舞弊及审计失败研究
蒙古国政府审计模式和方法改革研究
不确定性产权流转会计论
我国注册会计师审计报告改进研究
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建设项目全过程跟踪审计风险评估
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BIM在高校内部工程审计的应用研究
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证券公司风险导向内部审计研究--以xx证券为例
A会计师事务所审计部门绩效考核设计研究
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S市农业局内部经济责任审计评价指标体系构建及应用研究
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我国会计师事务所转制效果研究--基于事务所规模视角
河北省B市审计局审计人员职业化管理研究--基于推进国家审计职业化建设的思考
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社会责任视角下环境绩效审计评价指标体系的构建与应用--以鞍钢集团为例
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领导干部环境保护经济责任审计研究
B市政府绩效审计管理中的问题与对策研究
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华菱湘钢内部审计信息化建设中的风险控制研究
中航工业集团内部审计案例分析
我国政府预算执行审计研究--基于审计公告的分析
事业单位内部审计研究--以F市运输管理局为例
投资性房地产公允价值计量会计信息的价值相关性研究
SH集团内部审计问题及对策研究
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内部控制有效性与审计收费相关性研究
企业内部审计信息化应用研究
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Z会计师事务所审计质量控制体系研究
低碳经济下企业环境绩效审计评价指标体系构建
XY高校内部审计案例分析
企业并购审计风险研究
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