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各类审计
审计质量对上市公司权益资本成本的影响研究
LX会计师事务所审计风险防控研究
JT银行江西省分行增值型内部审计研究--基于价值链理论
内部控制规范体系下的内部控制风险与审计收费--来自中国资本市场的经验证据
J公司重大错报风险识别和评估研究
紫鑫药业关联方舞弊及审计策略研究
注册会计师审计合规性问题研究--以丹东欣泰电气股份有限公司为例
WJ物流有限公司经济责任审计失败案
獐子岛消耗性生物资产审计程序研究
环境绩效审计评价指标体系构建研究
烟草商业企业内部审计问题研究--以LY市烟草公司为例
Y镇领导干部经济责任审计案例研究
W会计师事务所年报审计策略的研究--以ABC公司为例
勤上光电IPO审计失败对会计师事务所的启示
RH会计师事务所审计收费问题研究
AQ公司内部审计外包问题研究
H会计师事务所审计风险控制研究
RG集团内部审计问题研究
低碳经济目标下环境审计研究
上市公司审计轮换方式与审计质量关系研究--基于2008至2013年度沪深两市A股上市公司数据
创业板审计费用与审计质量的关系研究
审计师质量对上市公司融资约束的影响
国家治理视域下的国家审计研究
整合审计对审计延迟的影响研究
整合审计对审计成本的影响研究
高速数据流量内容审计系统研究与设计
基于政府审计视角的中央部门“三公经费”信息披露质量研究
模糊综合评价法在审计风险评估中的应用
A省社会保障政策落实情况跟踪审计工作问题和改进研究
中央企业战略导向型内部审计的改进研究--以中交A公司为例
A光伏发电企业内部审计质量控制研究
现代风险导向审计下的S公司重大错报风险研究
FZ会计师事务所审计质量控制体系研究
节能减排政府审计评价指标体系研究--以资源型企业为例
太平船务公司内部审计的优化策略研究
A会计事务所审计风险防控对策研究
大连市政府审计信息公开对策研究
加强企业经济责任审计工作的探索与思考--以武钢为例
内部审计外包决策过程研究--以AK公司为例
本土化视角的审计风险关系模型优化及应用研究
独立审计风险及防控策略研究--以中隆会计师事务所为例
国有企业领导干部经济责任审计问题研究--基于公司治理角度
企业增值型内部审计的价值评价体系研究
自然资源资产责任审计框架研究
A银行内部审计存在问题及对策研究
党政领导干部经济责任审计问题研究--以九江共青城为例
扬州市预算执行审计现状及对策研究
安徽省内部审计信息化建设状况调研报告--基于大数据背景的问卷调查分析
会计师事务所转制对审计质量的影响研究
上市公司内部审计质量问题研究
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