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各类审计
行为导向人本审计模式研究
H股审计资格对审计质量影响的研究
审计委员会的行业专长对财务报告质量和审计费用的影响研究
我国上市公司关联方交易审计风险研究--以F公司为例
大数据时代我国政府审计面临的挑战与应对
安阳钢铁集团内部审计案例分析
国有企业领导人员经济责任审计评价研究
我国商业银行内部审计现状及问题研究--以建设银行浙江分行为例
商业银行内部审计对防范舞弊的作用研究--以L银行为例
中介机构参与政府审计项目研究--基于SPBQ审计局某审计案例分析
上市公司关联交易审计研究--以YXHX公司的审计项目为例
水资源环境绩效审计评价指标体系研究--以淮河流域蚌埠段为例
基于内部控制的国有企业领导人经济责任审计研究--以JK国有企业为例
分析性程序准则在注册会计师审计中的应用研究--以WG公司的审计为例
审计策略选择对审计失败的影响探究--以振隆特产为例
数据式审计模式在政府审计中的应用研究--以SPB工商分局审计案例为例
政府专项资金大数据审计优化研究--以FL市妇女健康服务专项资金审计为例
基层审计机关股权投资审计的问题研究--以YB审计局为例
GP医院增值型内部审计体系的构建研究
国有企业领导人经济责任审计中责任界定问题研究--以XX市LT集团为例
大数据技术在国有企业领导人经济责任审计中的应用研究--以D市SY集团为例
国有企业领导人经济责任审计问责研究--以WJ集团经济责任审计为例
国家审计整合社会审计资源的研究--基于CQ市JNX区审计局案例
基层政府领导干部经济责任审计评价指标体系研究--基于S区的案例研究
政府投资项目绩效审计研究--以深圳市轨道二期项目为例
W区Q镇领导干部经济责任审计研究
国有企业领导经济责任审计评价指标体系研究
X股份公司关联交易审计问题与对策研究
内部控制审计与财务报表审计整合的应用研究--以Y事务所对X公司进行整合审计为例
乡镇党政领导干部经济责任审计问题的研究--以重庆市XX镇为例
国有企业高管经济责任审计评价指标体系构建研究--基于改进的平衡计分卡法
外部审计特征对内部控制缺陷披露的影响研究
国家审计结果公告现状及存在问题研究--基于2003-2015年审计结果公告的内容分析
基于高铁客运专线的政府投资项目绩效审计研究
R会计师事务所审计风险控制研究
立信对ST智慧审计失败案例研究
Z集团贸易公司收入审计案例研究
大智慧公司审计失败案例研究
F公司关联方交易审计案例研究
R会计师事务所IPO审计风险防范案例研究--以Z公司为例
振隆特产审计失败案例研究
审计任期与股价崩盘风险
会计师事务所审计失败案例研究--以H事务所对T公司的审计为例
TY纸业公司内部环境审计案例研究
我国国有上市企业内部审计质量与公司绩效相关性分析
母子公司地理距离对审计质量影响研究
现代风险导向审计在T会计事务所的应用研究
内控缺陷披露次数与审计收费--基于审计风险感知视角的实证研究
股票期权的风险承担激励对审计师风险感知的影响研究
基于审计质量提升的审计人员绩效评价体系构建--以甘肃华陇会计师事务有限公司为例
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