首页--经济论文--经济计划与管理论文--会计论文--审计论文--各类审计论文

内部控制审计与财务报表审计整合的应用研究--以Y事务所对X公司进行整合审计为例

内容摘要第4-5页
abstract第5-6页
一、绪论第8-15页
    (一)选题背景和研究意义第8-9页
    (二)国内外研究综述第9-12页
    (三)理论基础第12-13页
    (四)研究内容和研究方法第13-14页
    (五)本文创新点第14-15页
二、整合审计的基本流程分析与优化内容第15-24页
    (一)整合审计的流程模型第15-16页
    (二)整合审计各阶段基本内容的描述第16-21页
    (三)整合审计质量评价第21-24页
三、Y事务所对X公司整合审计的案例分析第24-31页
    (一)基本情况概述第24-25页
    (二)实施整合审计的过程第25-31页
四、实施结果评价与改进建议第31-36页
    (一)实施结果评价第31-33页
    (二)改进建议第33-36页
五、结论与展望第36-38页
    (一)结论第36-37页
    (二)展望第37-38页
参考文献第38-41页
致谢第41页

论文共41页,点击 下载论文
上一篇:乡镇党政领导干部经济责任审计问题的研究--以重庆市XX镇为例
下一篇:政府产业引导基金项目审计研究--以A市X产业引导基金审计为例