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各类审计
兴华所对欣泰电气审计失败问题研究
我国精准扶贫政策执行跟踪审计评价研究
内部控制质量和媒体监督对审计质量的影响研究
欣泰电气重大错报风险的识别、评估和应对研究
基于纳克公司骗贷的工商银行山西分行内部审计研究
生物资产审计风险研究--以獐子岛公司为例
行政单位内部审计信息化现状及完善对策研究--以S内部审计机构为例
对某民营企业内部审计的问题研究
人民银行内部审计质量控制研究--以G分行辖区为例
风险导向内部审计模式应用研究--基于中国神华的实务应用
会计师事务所审计质量评价研究--来自我国百强会计师事务所的数据
政府审计体制的制度缺陷分析与改革建议
外部审计监督、管理层持股激励与股价同步性的相关性研究
稳增长背景下政策跟踪审计相关问题的研究
H公司关联方资金占用审计案例研究
M P2P网贷公司审计案例研究
H公司隐性关联方交易审计的案例研究
XY集团公司内部审计外部化案例研究
县(区)级行政单位经济责任审计研究
高质量审计能否抑制大股东资金占用?--基于中国资本市场的经验证据
非上市目标企业并购审计风险研究--以水泥行业企业为例
审计免疫系统观下的政府对高校“三公经费”审计--以Z大学为例
国家治理视角下的国家审计信息披露研究
基于财政资金安全视角的政府审计效能研究
职业声誉视角下审计师行为优化研究--以A会计师事务所为例
财务报表审计意见购买、审计市场竞争与审计师变更
上市公司会计师事务所变更对审计费用粘性的影响研究
大数据在审计分析程序中的应用研究--以X会计师事务所为例
J省领导干部自然资源资产离任审计实施体系研究
HDKJ股份有限公司整合审计研究
安徽省高校内部审计转型发展实现途径研究
新常态下商业银行同业业务内部审计研究
首次公开募股企业审计风险研究
LAD会计师事务所审计质量控制研究
WL集团公司关联方交易审计研究
HF会计师事务所审计质量控制研究
风险导向审计在A旅行社应用的案例研究
土地资源资产绩效审计评价研究
北京DH会计师事务所审计质量控制研究
中铁十二局项目绩效审计研究--以NB轨道项目为例
风险导向的L公立医院内部审计研究
R会计师事务所审计质量控制问题研究
审计监督对国有能源上市公司财务信息质量影响研究
增值型内部审计对企业绩效的影响
风险导向内部审计在M保险公司的应用研究--以采购审计为例
房地产集团公司增值型内部审计体系的构建--基于A公司的案例分析
高校科研经费审计问题及对策研究
PPP模式下市政道路类建设项目绩效审计评价指标体系研究--以SL项目为例
整合审计与审计质量--基于会计稳健性角度的检验
AQ市市长经济责任审计评价研究
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