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兰州亚太股份集团公司内部审计系统优化研究

中文摘要第1-3页
Abstract第3-5页
一、绪论第5-11页
 (一)研究背景与研究问题第5-8页
 (二)研究思路及主要内容第8-9页
 (三)研究工具与方法第9-11页
二、相关文献综述第11-20页
 (一)内部审计模式研究第11-15页
 (二)内部审计发展趋势相关研究第15-18页
 (三)文献评述第18-20页
三、兰州亚太股份集团公司现有内部审计系统存在的问题第20-30页
 (一)公司现有内部审计系统概述第20-22页
 (二)从内部审计系统模式角度分析存在的问题第22-23页
 (三)从内部审计发展趋势角度分析存在的问题第23-24页
 (四)从兰州亚太股份集团公司管理制度建立和运营角度分析存在的问题第24-30页
四、兰州亚太股份集团公司现有内部审计系统存在问题的 成因及优化方案第30-39页
 (一)内部审计系统模式角度存在问题的成因及优化方案第30-32页
 (二)内部审计发展趋势角度存在问题的成因及优化方案第32-34页
 (三)从兰州亚太股份集团公司管理制度建立和运营角度分析存在问题的成因及优化方案第34-39页
五、结论第39-40页
参考文献第40-41页
致谢第41页

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