中文摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-5页 |
一、绪论 | 第5-11页 |
(一)研究背景与研究问题 | 第5-8页 |
(二)研究思路及主要内容 | 第8-9页 |
(三)研究工具与方法 | 第9-11页 |
二、相关文献综述 | 第11-20页 |
(一)内部审计模式研究 | 第11-15页 |
(二)内部审计发展趋势相关研究 | 第15-18页 |
(三)文献评述 | 第18-20页 |
三、兰州亚太股份集团公司现有内部审计系统存在的问题 | 第20-30页 |
(一)公司现有内部审计系统概述 | 第20-22页 |
(二)从内部审计系统模式角度分析存在的问题 | 第22-23页 |
(三)从内部审计发展趋势角度分析存在的问题 | 第23-24页 |
(四)从兰州亚太股份集团公司管理制度建立和运营角度分析存在的问题 | 第24-30页 |
四、兰州亚太股份集团公司现有内部审计系统存在问题的 成因及优化方案 | 第30-39页 |
(一)内部审计系统模式角度存在问题的成因及优化方案 | 第30-32页 |
(二)内部审计发展趋势角度存在问题的成因及优化方案 | 第32-34页 |
(三)从兰州亚太股份集团公司管理制度建立和运营角度分析存在问题的成因及优化方案 | 第34-39页 |
五、结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
致谢 | 第41页 |