摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
第一节 研究背景及意义 | 第8-10页 |
第二节 文章结构及研究方法 | 第10-12页 |
第三节 创新点及不足 | 第12-13页 |
第二章 文献综述及理论基础 | 第13-21页 |
第一节 国内外研究现状综述 | 第13-18页 |
第二节 理论基础 | 第18-21页 |
第三章 万丰奥特集团增值型内部审计体系建设现状分析 | 第21-37页 |
第一节 集团公司简介 | 第21页 |
第二节 内部审计发展历程 | 第21-22页 |
第三节 内部审计体系建设现状及特点 | 第22-30页 |
第四节 内部审计增值成果 | 第30-35页 |
第五节 内部审计存在问题 | 第35-37页 |
第四章 企业增值型内部审计体系建设 | 第37-53页 |
第一节 企业增值型内部审计体系建设理论分析 | 第37-41页 |
第二节 企业增值型内部审计体系建设具体应用 | 第41-53页 |
第五章 研究结论及展望 | 第53-55页 |
第一节 论文结论 | 第53-54页 |
第二节 研究展望 | 第54-55页 |
主要参考文献书目 | 第55-59页 |
后记 | 第59-60页 |