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风险导向内部审计在电力企业的应用--基于营销审计的案例
内部审计功能研究--以W集团为例
企业内部审计质量控制系统研究--以A企业内部审计为例
内部审计质量对盈余管理和审计定价影响的研究--来自我国A股制造业上市公司的经验证据
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风险导向内部审计程序的构建
FZ集团内部审计存在的问题及对策研究
JD集团公司内部审计研究--构建价值增值型内部审计体系
A保险公司内部审计流程改进研究
我国上市公司内部审计增值效果研究
基于动态平衡计分卡的企业内部审计绩效评价研究
上市公司内部审计治理效应与信息透明度的实证研究
内部审计在舞弊防治中的作用研究--以A、B公司内部审计为例
自愿性内部控制审计信息披露的影响因素及市场反应
我国商业银行现代风险导向内部审计研究
金川集团公司风险导向内部审计模式构建研究
服务导向型高校内部审计研究
基于免疫系统视角对内部审计功能及实现途径的重构
高校内部审计管理信息系统的设计与实现
吉林银行内部审计现状及对策研究
内部审计在中国商业银行风险管理中的应用研究
我国自然垄断行业内部审计有效性问题研究
上市公司内部控制审计制度研究
中国印刷集团公司内部审计风险控制研究
内部审计对风险评估和企业绩效影响的实证研究--以湖南省集团公司为例
内部审计增值性研究
我国企业增值型内部审计研究
内部审计免疫系统的构建与实施研究
商业银行风险管理内部审计研究
房地产企业内部审计机制研究--一个公司治理的视角
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