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内部审计
基于风险管理的A集团内部审计体系研究
对《企业内部控制审计指引》的分析及其改进研究
民营上市公司内部审计研究--以浔兴股份为例
A公司内部审计工作改进的研究
建设工程项目内部审计研究
西安HT投资公司内部审计制度设计
陕鼓集团内部审计体系设计研究
内部审计参与风险管理研究--基于COSO发布的ERM框架
基于内部控制下的企业内部审计相关问题研究
我国集团公司内部审计动作模式研究
公司治理视角下的内部审计研究
后金融危机时代企业内部审计转型研究
内部审计绩效综合评价体系研究--基于平衡记分卡和绩效棱柱的思考
浙江工业大学内部审计质量控制研究
基于内部控制视角的高校内部审计流程优化研究
信息化环境下甘肃建行内部审计质量提升研究
内部审计质量对盈余管理影响的实证研究--基于深证A股上市公司
公司内部审计系统刚柔耦合生成机理研究
风险导向内部审计在我国电网企业风险管理中的应用研究
我国企业增值型内部审计的应用问题探析
我国企业风险导向内部审计探析
吉林油田审计监督体系研究
纳税业务内部控制与审计研究--以吉林电力有限公司为例
成本费用内部审计问题研究--以吉林电力有限公司为例
亚泰集团内部审计体系构建
财务收入内部审计问题研究--以吉林电力有限公司为例
风险导向内部审计程序的构建与实施
“免疫系统”视角下HPU大学内部审计的现状及对策分析
鑫丰集团公司内部审计问题研究
企业内部控制审计研究
基于增值视角的内部审计功能拓展研究
企业内部审计职能定位研究
风险导向内部审计在我国上市公司中的应用研究
运用平衡记分卡建立内部审计部门层级评价指标体系的研究--以RH公司为例
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