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FZ集团内部审计存在的问题及对策研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-13页
   ·研究对象第9页
   ·研究目的第9-10页
   ·研究方法及论文框架第10-13页
第2章 影响内部审计职能有效发挥的理论分析第13-25页
   ·不同公司治理结构下内审职能的发挥第13-17页
     ·对内部审计与公司治理关系的认识第13-14页
     ·不同公司治理结构下内审职能如何有效发挥第14-17页
   ·内部审计参与风险管理相关问题研究第17-22页
     ·内部审计为什么要参与风险管理第17-20页
     ·内部审计在风险管理中所起的作用第20-21页
     ·内部审计在风险管理中的角色定位第21-22页
   ·内部审计参与内部控制的相关问题研究第22-23页
     ·内部审计与内部控制的关系第22页
     ·内部审计在内部控制中的角色定位第22-23页
   ·本章小结第23-25页
第3章 FZ 集团概况及集团内部审计发展现状第25-37页
   ·FZ 集团概况第25-30页
     ·FZ 集团介绍第25页
     ·FZ 集团组织架构第25-26页
     ·FZ 集团战略规划第26页
     ·FZ 集团管控模式介绍第26-30页
   ·FZ 集团及下属企业内部审计发展现状第30-36页
     ·FZ 集团内部审计的发展现状第30-34页
     ·集团下属企业内部审计开展现状第34-36页
   ·本章小结第36-37页
第4章 FZ 集团及下属公司内审工作优势及问题分析第37-49页
   ·FZ 集团内部审计的优势和问题分析第37-41页
     ·优势分析第37-38页
     ·问题分析第38-41页
   ·下属事业群和公司内部审计的优势和问题分析第41-47页
     ·优势分析第41-42页
     ·问题分析第42-47页
   ·本章小结第47-49页
第5章 改善FZ 集团内部审计的对策研究第49-61页
   ·FZ 集团内部审计改善对策研究第49-55页
   ·事业群和下属公司内部审计改善对策研究第55-60页
   ·本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-65页
致谢第65页

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