内容摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1. 前言 | 第11-14页 |
·研究背景和意义 | 第11-12页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·研究意义 | 第12页 |
·研究思路和方法 | 第12-14页 |
·研究的主要思路 | 第12-13页 |
·研究的方法 | 第13-14页 |
2. 内部审计的文献综述 | 第14-18页 |
·国有企业内部审计文献综述 | 第14-16页 |
·国有企业内部审计产生及发展的文献综述 | 第14-15页 |
·国有企业内部审计治理职能的文献综述 | 第15-16页 |
·国有企业内部审计委派制的文献综述 | 第16-18页 |
3. 国有企业内部审计委派制的理论分析 | 第18-26页 |
·国有企业内部审计模式演进 | 第18-22页 |
·国有企业内部审计的发展历程 | 第18-20页 |
·国有企业内部审计委派制新模式 | 第20-22页 |
·国有企业内部审计委派制的功能分析 | 第22-23页 |
·国有企业内部审计发挥公司治理功能的作用机理 | 第23-26页 |
4. 国有企业Y公司内部审计委派制案例研究 | 第26-48页 |
·Y公司概况 | 第26-29页 |
·Y公司组织结构概况 | 第26-28页 |
·Y公司治理结构概况 | 第28-29页 |
·Y公司内部审计模式演变过程 | 第29-30页 |
·Y公司内部审计委派制现状 | 第30-39页 |
·Y公司内部审计委派制的功能及主要职责定位 | 第30-31页 |
·Y公司内部审计委派制发挥公司治理功能的作用机理 | 第31-33页 |
·Y公司内部审计委派制发挥公司治理功能的现状 | 第33-39页 |
·Y公司内部审计模式公司治理功能弱化的原因 | 第39-41页 |
·强化Y公司内部审计委派制公司治理功能发挥的改进措施 | 第41-48页 |
5. 本文研究结论及未来研究方向 | 第48-51页 |
·研究结论 | 第48-49页 |
·未来研究方向 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
后记 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |